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老师,以下分录是不是这样做?企业是一般纳税人 货已入库,发票已收到 借:原材料** 应交税费-进项税额** 贷:应付账款** 付款时 借:应付账款** 银行存款**

2024-04-12 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 09:38

对的,同学,是这样的

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快账用户4139 追问 2024-04-12 09:40

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-12 09:44

好的呢,同学,祝你生活愉快

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对的,同学,是这样的
2024-04-12
您好 给您一个分录,更能体现预付款项和暂估入库分录 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付款 收到发票后先做红字分录 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估应付款 负数 再根据发票金额,重新编制分录 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-09-28
你好如果进项税当月不抵扣的话,你的分录是对的,没问题
2025-04-02
你好,个人建议这种情况,就不需要通过   应付账款 科目过渡,直接用第一种处理方式就好 
2024-07-15
你好!第一种情况应该是通过预付账款科目核算。剩下的处理没有问题。不考虑进项税的话。
2020-09-16
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