稍等一会儿,我给你算一下的。

销项3万元含税的发票,如按13%的税率计算,销项税额是:30000÷(1+13%)×13%=3451.32,税负率2个点,那我进项需要购进多少?进项全是普通发票不能认证的。怎么套公式?麻烦老师详细列举,谢谢!!!
老师好!我们是房地产公司!但是我们用的其他公司资质属于他们公司的分公司!自己记账!总公司申报缴税!已开票23627452.11+2126470.69=25753922.8元已预交增值税705082.94元土地抵减销项税361466.43元进项税额1733777.66元还需缴纳-673856.34元 未开票19634270.09+1767084.31=21401354.40元 土地抵减销项295882.47元还有未开进项税额435186.52 元 1767084.31-295882.47-435186.52-673856.34=362158.98元 未开发票19634270.09+1767084.31=21401354.40元总公司要求未开票开票时需要预交增值税3%=589028.10元 这样是不是多交增值税589028.1-362158.98=226869.12元总公司让我们开票就得预交增值税合理吗
甲公司系增值税一般纳税人。本年10月份销项税额为110万元,当期认证抵扣的进项税额为155万元。11月份销项税额为320万元,当期认证抵扣的进项税额为240万元;11月部分钢材被盗,应转出进项税额61万元,被盗钢材报经批准计入营业处支出。12月10日,申报缴纳11月份增值税(相关附加税费略)。要求:甲公司10月、11月应交增值税是多少,并对相关业务进行账务处理。
我们公司是一般纳税人,本月只有销项金额200元,没有进项票,那我可以正常按照200元的销项金额申报增值税吧?我有大额进项可以选择先不认证可以吗?就按销项多少就交多少增值税可以吧?
我手里有小规模纳税人开给我公司3%的苗木专票,据政策可以按9%的税率加计扣除,本来这26张发票的总计金额是2432827.60元,总计税额是72984.80元,价额合计是2505812.40元。这些发票经过认真后金额是2432867.60元,税额是218954.39元。请问在申报我是只在增值税进项税额表二按平台认证的金额2432867.60元,进项税额218954.39元填列吗?(这两个数是在认证通过后我在统计确认表上看到的?如不是应该按多少填?
1-9月海关人民币离岸价大于本年第三季度企业所得税营业收入,怎么与税务局解释存在差异的原因
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师您好!单位采购的办公桌椅,沙发,可不按资产,按费用入账吗
郭老师 我有一笔应付账款 是有好几年的 现在确认不符了 3万 我现在平这个账 分录怎么写
想问下,老板之前用亲戚私人微信收了一些款,现在他又用同一个私人微信把款付到了公司公户上,那个微信人跟公司没任何关系,他这样转过来合规吗?
老师,我们公司属于机械制造公司,自己买料切割然后给对方公司,我们之前要签一个委托加工合同,请问老师有合同模版吗
老师,通过货拉拉平台叫车,开出来的是收款凭证,需要我们公司代申报个税吗?
老师,我们要在外地买厂房,是重新注册一个新公司的名义去买厂房好,还是以我们现在的公司名义去买比较好啊
你好 我在不动产经营租赁里面开具租金发票 项目名称写租金,税收编码要怎么选,我们这里是写字楼出租给一家公司 要开票给对方
现在我单据上领料是100公斤,但是我知道这款材料是会在生产过程中损耗掉,所以我要计算在100的基础上多领5%损耗(100*5%=5公斤),实际共领料105公斤,那么现在算损耗是5/105=4.76%,那为什么4.76%和5%不一样,那我在算多领损耗那个方法是不对的吗?
16029500.15-855600减,进项税额等于189826.27。求这个进项税额就可以了。
16029500.15-855600-x*1.05=189826.27 x=530927.5 对吗老师 谢谢
对的是的,是这么做的
你好老师
带在具体的什么问题