你好,借工程施工,贷应付职工薪酬

我们是建筑设计公司,之前的财务账务处理:在每个项目的劳务上一律按工程总价的50%计提了工资。实际是我们每个月发放的工资和计提的工资数并不一致。该如何进行账务处理,使计提数和实际发放数一致。他这个计提法是否合适,不合适的话,如何处理
请问一下,项目上工人的工资,没有买社保,也不是劳务,支付备注上写的是项目工资,应该如何做账务处理呀
请问支付项目吊车费用(搬运费),应该如何做账务处理
请问 支付项目工人的工资借支应该如何做账务处理? 需要做计提吗?
请问建筑公司,支付和计提项目经理的工资应该如何做账务处理
有这么一个情况有位职工今年退休年龄了,社保交了6年了是2020年开始缴纳的,意思就是到了退休年龄没交够十五年,公司现在没义务给他交社保了哈
公司总共买了10万的好茶叶中秋送给公司客户们,开的普票,是做业务招待费还是做销售费用比较好?
我想知道,帮个体工商户代账,在每个季度申报经营所得A表的时候,如何不要老板的验证码直接自己登录进去
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
老师,收到外汇,银行回单里写着122990未纳入海关统计的货物要报增值税吗
注册的公司,只有一个法人股东,财务负责人也是这个法人,占股100%,有什么风险吗
一个资产含税43万元,第一次开票33万元,第二次开票5万元,剩下5万不知道什么时候开,怎么入账?
还需要计提吗
是的,需要计提工资
您这个分录就是计提分录是波,实际支付在借 应付职工薪酬 贷银行存款
是的,还可能借应付职工薪酬工资。贷其他应付款~个人部分社保公积金,应交税费应交个人所得税
好的 请问建筑公司月末结转的账务处理有那些呀
你好,损益类科目结转本年利润
那我的成本呢
所有损益类(利润表科目)转本年利润
请问为什么我的工程施工是负数呀
这个不清楚,是否多结转成本或者少挂账