你好,借工程施工,贷应付职工薪酬

我们是建筑设计公司,之前的财务账务处理:在每个项目的劳务上一律按工程总价的50%计提了工资。实际是我们每个月发放的工资和计提的工资数并不一致。该如何进行账务处理,使计提数和实际发放数一致。他这个计提法是否合适,不合适的话,如何处理
请问一下,项目上工人的工资,没有买社保,也不是劳务,支付备注上写的是项目工资,应该如何做账务处理呀
请问支付项目吊车费用(搬运费),应该如何做账务处理
请问 支付项目工人的工资借支应该如何做账务处理? 需要做计提吗?
请问建筑公司,支付和计提项目经理的工资应该如何做账务处理
研发人员的报销,但是不是研发项目,报销的时候归到研发支出-费用化支出-其他费用还是管理费用?
老师科技公司 申请创新企业的要求是什么
研发人员的报销,但是不是研发项目,报销的时候归到研发支出-费用化支出-其他费用还是管理费用?
老师您好,请问年终奖一次性发放的金额,下年汇算清缴的时候,会和工资薪金一起汇算吗?
采购报销的费用是包装车间工具上的修理费,可以直接计入生产费用吗老师
年底发现包装物余额成负数,如何调表不调账
老师您好!小规模纳税人,执行小企业准则,1月份补交了2024和2025年的房产税2984元,和滞纳金292元,还有罚款50元,1月凭证怎么写分录?
老师 课程里面 有原材料 建筑工程施工 购买的原材料 放哪个科目 放在原材料科目还是合同履约成本 -工程施工-直接材料
老师,我发现第四季度收入记重复了一笔,是改一下报表呢,还是直接调整?
想问一下贵州社保中养老 医疗 失业是分开开通的吗?
还需要计提吗
是的,需要计提工资
您这个分录就是计提分录是波,实际支付在借 应付职工薪酬 贷银行存款
是的,还可能借应付职工薪酬工资。贷其他应付款~个人部分社保公积金,应交税费应交个人所得税
好的 请问建筑公司月末结转的账务处理有那些呀
你好,损益类科目结转本年利润
那我的成本呢
所有损益类(利润表科目)转本年利润
请问为什么我的工程施工是负数呀
这个不清楚,是否多结转成本或者少挂账