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老师我想知道22年12月增值税主表在23年12月调增补税过,但是报表里面主营业务收入12月是不改的,因为改了就不叫纳税调增了,那么我现在申请数电机动车发票额度,专管员让我们提供最近两年的12月份的报表和增值税主表,那这样我提供的财务表里面和补税的增值税主表对不上的,这样我该怎么提供所说的12月的财务表和增值税主表?

2024-04-17 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-17 11:22

你好 按照实际来说 就可以的哈 把汇算的表格一起提交的哈

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快账用户4242 追问 2024-04-17 11:32

你说的是年度企业汇算清缴表调增的一起给?

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齐红老师 解答 2024-04-17 11:40

你好,对的,要他们对应一起看

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齐红老师 解答 2024-04-17 12:18

加油 等你的好评哦

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你好 按照实际来说 就可以的哈 把汇算的表格一起提交的哈
2024-04-17
借以前年度损益调整 贷应交税费,应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款。 借应交税费查补税款贷银行存款500多, 借营业外支出滞纳金,贷银行存款账务处理 做到2024年12月份就行,之前的财务报表和帐上都不用修改,然后你只修改增值税申报表。
2024-12-06
你好,打开税控盘,去查税控盘里的收入和金额。
2022-08-15
你好,你反结账修改了的话,你申报给税务局的财务报表和所得税申报表都得修改。如果你不反结账修改,做到一月份也可以借应交税费,未交增值税,贷利润分配,未分配利润汇算清缴的时候纳税调增就行
2024-02-06
同学你好,那这个12月31号开票的物业费到底是属于那个月呢?
2024-02-22
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