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合同金额次月减少并做冲红重开,发票当月收到已入账,次月会计分录怎么做

2024-04-18 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-18 10:59

次月红冲就做原来相反分录就行。

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快账用户2657 追问 2024-04-18 11:02

好的谢谢

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快账用户2657 追问 2024-04-18 11:02

部分冲红也是这样做是吗

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齐红老师 解答 2024-04-18 11:04

处理是一样的,对的对的。

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次月红冲就做原来相反分录就行。
2024-04-18
你好,这个没关系的呀,你可以做同样的凭证借。应收账款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税做两次,一次正数,一次负数。
2025-02-08
贷:主营业务收入 负数 红冲已开发票 贷:主营业务收入 新开发票
2024-08-31
对的是的,需要的红冲暂估入库,然后红冲结转的成本在做发票入库,发票结转成本。
2022-07-11
你再次收到时,再重新按照新的专用发票,再重新做一个正规的凭证就可以了。借成本、借库存商品,借费用、借应交税费、应交增值税进项税额,贷银行存款。
2022-08-18
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