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老师好,我刚做助理我们会计的报表里应交税金余额是负的将近200万,但每个月都没有留抵税额每个月都报增值税这里,我感觉她好像账和报税分开的没有联系。她库存商品有1000多万,正常吗?我没敢问她

2024-04-18 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-18 15:22

你好,应交税费付的200多万,他是留底吗?

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快账用户9424 追问 2024-04-18 15:26

是的报表里就是有留底每个月都有,但每个月都交增值税,很矛盾。我搞不明白

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齐红老师 解答 2024-04-18 15:26

有留底肯定没法交税的,你去看下增值税申报表吧。

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齐红老师 解答 2024-04-18 15:27

应该是有认没认证的发票吧。

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快账用户9424 追问 2024-04-18 15:27

看了税报是没有留底的

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快账用户9424 追问 2024-04-18 15:28

她就是账和税不一致

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齐红老师 解答 2024-04-18 15:28

那人家就是没有认证,然后他又没认证的发票。仓库里有存货,以后销售存货再用这些去认证抵扣。

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你好,应交税费付的200多万,他是留底吗?
2024-04-18
去看下你们增值税申报表里面的留底是多少
2025-04-12
你好,学员,这个没事的
2022-10-27
要是倒推的这样不准确,有一定的风险。
2024-01-24
你把他剩余的所有的暂估的红冲了 然后你再申报增值税的时候,这一部分红冲的不要填写
2024-08-23
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