借成本费用(没有发票也计入这个科目) 贷预付账款 汇算清缴的时候纳税调整。

就是我开始做账时做的是预付款,借:预付账款 贷:银行存款 然后有了发票过后应该怎么做呢?
以前年度外账把预付款的借贷方向搞错了,现在要怎么调回来呢? 本来是借:预付款64.8,记成贷预付款64.8了,但是银行余额后面不知道怎么也对得上,现在就是预付款贷方有余额,我应该要怎么调整呢?
老师,你好!我有两笔款项!一个预付账款!一个预收账款!现在确定都是没有发票了的,该怎么做账呢?原来预付做的:借:应付账款!贷:银行存款!预收做账:借银行存款,贷:预收账款! 现在确定没有发票,该怎么做账冲销预付预收呢?
我做了借预付账款,贷银行存款,以后别人都不会给我开发票了,预付账款怎么调平呢,怎么调整
老师 我们一个供应商,我们付款了,对方发货了,但是一直没给开票, 这个发票不给开了, 怎么调整呢, 当时付款做的分录, 借方 应付账款,贷方银行, 我怎么做分录调平呢
老师 我公司在2023年账务处理做了固定资产200多万一次性摊销 在年度申报时没有在报表提现出来 现在可以更正申报吗
请问老师,甲单位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司开在一张发票上了。第一个问题,这笔工程款专票,需要做进项税转出么?如果要转,怎么转,发票都在一张。
请问老师,我公司制作刹车片的,每月都要核算在产品物料金额,8月份在产品金额:混料存259556.25+在产品166867.3+在线料84932.78+钢背162153.22+纸盒20006.7+附件14271.29+车间库存修理包25000=732787.54元,计算8月份在产品金额目的是什么?
请董老师解答,请问老师,大题16题第3问中,答案解析,折旧160怎么不乘以25%了
一般纳税人,预付租金,当月未取得进项发票如何做账
一达通代理出口,怎么申报退税
老师在收到个人的借款时,给对方开具了收据,当还给对方时,是直接收回这张收据吗
A公司和B公司签订一份咨询合同,AB公司符合发票合同付款一致,但成果是C公司出的,有什么风险
出口退税是不是只退增值税跟附加税?企业所得税跟印花税或者别的税退吗?退的前提是不是这个企业必须缴纳半年社保?
为什么建筑公司都会找一个挂靠公司往来业务,老师可以说说这其中的关联吗?建筑行业的小白提问
好久之前的了,我们也是接账都不知道是哪年的
对,只能是这么调整了。
能不能用未分配利润
因为都不知道调增在哪年
不能,直接按照我说的这么多就行
那调增在哪年
比如在今年做账,就明年汇算清缴的时候纳税调整就成
可以在23年汇算清缴调增吗
不行,因为你调整是在2024年账里调整的
别人有可能不愿意,因为他们是买这个公司了之前都是我们业务,后面不是他们的业务,他们就像全平
我知道,想要平也就只能是这么做
别人不愿意,不知道怎么调了
基本就是这么调整,然后汇算再纳税调整就成
那之前计提多或少了的工会或工资,是不是用未分配利润调整呢
对,这个用未分配利润来调整。
那未交也是是吧
您说的这个是什么?增值税吗?
对,之前做不平,他也想平掉
那他只能是这么做的。