借成本费用(没有发票也计入这个科目) 贷预付账款 汇算清缴的时候纳税调整。

就是我开始做账时做的是预付款,借:预付账款 贷:银行存款 然后有了发票过后应该怎么做呢?
以前年度外账把预付款的借贷方向搞错了,现在要怎么调回来呢? 本来是借:预付款64.8,记成贷预付款64.8了,但是银行余额后面不知道怎么也对得上,现在就是预付款贷方有余额,我应该要怎么调整呢?
老师,你好!我有两笔款项!一个预付账款!一个预收账款!现在确定都是没有发票了的,该怎么做账呢?原来预付做的:借:应付账款!贷:银行存款!预收做账:借银行存款,贷:预收账款! 现在确定没有发票,该怎么做账冲销预付预收呢?
我做了借预付账款,贷银行存款,以后别人都不会给我开发票了,预付账款怎么调平呢,怎么调整
老师 我们一个供应商,我们付款了,对方发货了,但是一直没给开票, 这个发票不给开了, 怎么调整呢, 当时付款做的分录, 借方 应付账款,贷方银行, 我怎么做分录调平呢
老师新年好啊,请问老师就是广告费收入2026年1月份还么出来,那如何确认收入呢?
3月不是扣2月的社保吗?那只要在2月任何一天做了减员,三月就不需要扣社保了是吗
请问:2025年12月凭证,计提年终奖,并已入账,出具报表。 借:主营业务成本 20000 贷:应付职工薪酬 借:管理费用 10000 贷:应付职工薪酬 10000 但因其他原因,上面两笔款项没有发放,2026年1月该如何调整,具体会计分录是?谢谢
老师,抖音平台返现/返券活动追缴用户退回平台20元,支出20元怎么做账
老师,长期股权投资,共同控制,重大影响和其他权益工具投资,初始投资成本都是付出对价公允价值+相关交易费用么
北京的社保公积金,2.25日和2.26日减员,3月的时候都需要缴纳2月的社保和公积金是吗
阿里巴巴海外数字公司直通车充值3万,没有发票,老师会计分录怎么做
北京的社保公积金,2.25日做减员和2.26日做减员有什么区别
塑苫属于低值易耗品,计入长期待摊费用。买来的时候怎么做分录?
你好老师,年底老板给她弟弟转了10万块,这个分录是直接做本年利润贷银行存款可以吧
好久之前的了,我们也是接账都不知道是哪年的
对,只能是这么调整了。
能不能用未分配利润
因为都不知道调增在哪年
不能,直接按照我说的这么多就行
那调增在哪年
比如在今年做账,就明年汇算清缴的时候纳税调整就成
可以在23年汇算清缴调增吗
不行,因为你调整是在2024年账里调整的
别人有可能不愿意,因为他们是买这个公司了之前都是我们业务,后面不是他们的业务,他们就像全平
我知道,想要平也就只能是这么做
别人不愿意,不知道怎么调了
基本就是这么调整,然后汇算再纳税调整就成
那之前计提多或少了的工会或工资,是不是用未分配利润调整呢
对,这个用未分配利润来调整。
那未交也是是吧
您说的这个是什么?增值税吗?
对,之前做不平,他也想平掉
那他只能是这么做的。