借成本费用(没有发票也计入这个科目) 贷预付账款 汇算清缴的时候纳税调整。

老师,你好!我有两笔款项!一个预付账款!一个预收账款!现在确定都是没有发票了的,该怎么做账呢?原来预付做的:借:应付账款!贷:银行存款!预收做账:借银行存款,贷:预收账款! 现在确定没有发票,该怎么做账冲销预付预收呢?
老师 请文一下我之前的银行账原本是借银行存款,贷预付账款 但不小心做成了借银行贷银行 时隔几个月了现在才发现 我现在应该怎么调整银行呢
我做了借预付账款,贷银行存款,以后别人都不会给我开发票了,预付账款怎么调平呢,怎么调整
老师 我们一个供应商,我们付款了,对方发货了,但是一直没给开票, 这个发票不给开了, 怎么调整呢, 当时付款做的分录, 借方 应付账款,贷方银行, 我怎么做分录调平呢
借:预付账款87200 贷:银行存款87200 借:长期待摊费用-房租87200 贷:预付账款87200 现在是发票来了,税款7200,专票,我该怎么做账,怎么调分录
老师,我们销售产品给客户,销售了很多品类,客户要求只开一个品类 一个总金额,可以这么开吗
我们公司给国外客户备货,每个月大宏5000万,由于国外客户采购不稳定。我们公司备货消耗不完,我们准备按两种方式处理。1.消耗不完的在采购成本的基础上加5个点的毛利卖给我们的另一个国内关联公司。因为关联公司可以用更便宜的价格去市场采购,现在从我们公司购买,这样税务局会不会认为我们这样操作不符合商业实质,如果这样操作,实务局会让我们按税务的差额调整吗?2.如果我们卖给关联公司的不加利润,按采购价卖,税务局会不会认为,我们这样操作不符合独立交易原则,如果税务局发现,会让我们调整?我们要怎么应对?那种方式好一点,是真实的业务
老师,您好。我公司26年做了25年的企业所得税汇算清缴,现在要退3339元。但是26年4月有增增值税是4000元。然后税务局给我们做了抵扣,以上所有分录全部未处理,请问整体分录怎么处理呢
老师你好,不动产权证书指的是什么?因为我们厂砌的厂房办理叫中华人民共和国不动产权证书?急急
老师好,小规模无债务的减资流程可以发一下给我吗?
采购合同没有原件,彩色扫描件打印彩色的留存可以不?
老师,请问冲减管理费用,是在贷方做还是借方做红字呀?金蝶软件提示在借方录入数字
冲红去年多记收入10万,账务处理?
老师, 我们有个公司开了社保业务,但是现在已经没有人员了,还需要调整社保基数吗?
老师,你好,端午节单独发一百块钱要报个税吗
好久之前的了,我们也是接账都不知道是哪年的
对,只能是这么调整了。
能不能用未分配利润
因为都不知道调增在哪年
不能,直接按照我说的这么多就行
那调增在哪年
比如在今年做账,就明年汇算清缴的时候纳税调整就成
可以在23年汇算清缴调增吗
不行,因为你调整是在2024年账里调整的
别人有可能不愿意,因为他们是买这个公司了之前都是我们业务,后面不是他们的业务,他们就像全平
我知道,想要平也就只能是这么做
别人不愿意,不知道怎么调了
基本就是这么调整,然后汇算再纳税调整就成
那之前计提多或少了的工会或工资,是不是用未分配利润调整呢
对,这个用未分配利润来调整。
那未交也是是吧
您说的这个是什么?增值税吗?
对,之前做不平,他也想平掉
那他只能是这么做的。