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老师23年10月有一笔3000元无票收入,,然后发了一笔3000元劳务费,,没有做账,现在去税务大厅更改增值税,企业所得税报表,有风险吗?

2024-04-21 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-21 17:55

你好!调整后产生税金吗?有的话会有滞纳金

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快账用户1768 追问 2024-04-21 17:56

老师,是小规模纳税人,开的是普票,23年全年就这一笔收入

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齐红老师 解答 2024-04-21 17:57

汇算清缴没做的话,还是可以的

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快账用户1768 追问 2024-04-21 17:58

说错了,没开票,就是流水有一笔3000收入

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快账用户1768 追问 2024-04-21 17:58

有风险吗?

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齐红老师 解答 2024-04-21 17:58

你好,你是要确认股票收入吗?汇算清缴前可以

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快账用户1768 追问 2024-04-21 18:01

当时问老板,老板说总公司借给我们的,但是打款是个人,备注也没写做什么用,问了总公司财务说这一笔是哪里抵票,打的款,让我就做无票收入,不要交税

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齐红老师 解答 2024-04-21 18:20

你好!增值税需要更正去年四季度申报表

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快账用户1768 追问 2024-04-21 19:02

没做汇算清缴修改都没有风险的是吗?

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齐红老师 解答 2024-04-21 19:03

你好!不产生税金,汇算清缴前风险不大

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快账用户1768 追问 2024-04-21 19:16

谢谢老师呢

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齐红老师 解答 2024-04-21 19:34

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你好!调整后产生税金吗?有的话会有滞纳金
2024-04-21
同学,你好 是可以的
2024-04-17
你好,这个你缴税就没什么关系
2024-05-27
首先,2023年账上应补做无票收入,以确保与税务申报表一致。然后,根据2023年12月客户需要发票并补开发票的情况,应进行以下分录修改: 1.冲减原来的无票收入分录: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费(红字) 1.记录开票收入: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-06-18
你好,其他的业务没有的情况下,你的销售额6
2024-03-21
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