你好,这个实际有业务的吗?你的材料实际有没有购入?
老师,你好!年前做的暂估成本,现在没有取得发票,做汇算清缴,这个账,是年度财务报表和年度企业所得税申报表都要调整吗??
老师你好,我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本,2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估,然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况,要做2023年所得税汇算清缴,那年报的财务报表该怎么填呢?谢谢老师
老师你好,我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本,2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估,然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况,要做2023年所得税汇算清缴,那年报的财务报表该怎么填呢?谢谢老师
老师你好,我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本,2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估,然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况,要做2023年所得税汇算清缴,那年报的财务报表该怎么填呢?谢谢老师
老师你好,我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本,2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估,然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况,要做2023年所得税汇算清缴,那年报的财务报表该怎么填呢?谢谢老师
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
材料一直没有发票,这个是先暂估,后面想到有材料回来,后面一直没回来就没有实际业务购入了
借,应付账款, 贷原材料借,原材料贷,利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。
这个账务处理是做到今年的。
这个暂估材料是2023年的,然后我的年报财务报表已经报了,但是这个暂扣材料一年了,数据都没有发票回来,所以现在我想做调整,因为我要报2023年企业所得汇算清缴年报,我现在如果做调增的话,那我的未分配利的金额就跟去年的对不上了,这样子有风险吗
好这样的没有风险呀。
我这个暂购材料是虚增的,不是实际业务,因为当时想到暂估材料,然后想要有发票回,因为老板说了后面不会有发票,因为他做加工的,所以我只能现在做调整的话只有4月份是做调整,然后来申报这个年报,调整的话能不能不调整完,我是小规模公司
不可以,抵扣了多少,需要调整多少?
小规模纳税人公司,但是我没有抵扣,我只是暂估了材料35万
汇算清缴调整的就是所得税,没有说增值税,你当时做了成本费用多少,你现在需要调增出来多少?
我当时的成本费用是35万,那我现在想调出20万出来
不可以的,必须全部调增,你不能选择,没得选择。
这样的就算35万,我一次性就调完这个暂购材料的成本的35万,然后就一下子要交这个企业所得税
对的是的,调增之后有盈利的需要交税。
那我现在调整的话,那我2023年的那个年度的汇算清缴的那个年报报表数据会跟去年的2023年12月的年底的报表,财务报表数据不对哦,这个没有影响吧
这个不影响的,你只需要汇算清缴纳税调增了就行。
那我现在调增的话,那我4月份做这个分录就可以的对吗,我该做两笔什么分录
可以的 借,应付账款, 贷原材料借,原材料贷,利润分配,未分配利润
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快