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老师,我们的客户,合同款是398000,实际收的款394418中间差3582说是承兑贴现的费用,开票让开398000,老师,我们怎么走平帐,3582我们开个收据,已现金的形式给帐走平,行吗?

2024-04-25 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-25 10:14

借银行存款、 财务费用、贴现息 贷、应收账款或者主营业务收入、应交税费。

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齐红老师 解答 2024-04-25 10:14

这个不允许抵扣所得税的。

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快账用户8912 追问 2024-04-25 10:17

老师,问题是对方贴的现,把贴现后的金额转给了我们,现在,差额不通过公存了,想以现金的形式,给发票帐走平,怎么办?

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齐红老师 解答 2024-04-25 10:19

你好,那就是借银行存款库存现金贷应收账款或者是主营业务收入应交税费。这种情况下,需要把这个现金存到公司账户,你可以给对方开收据的。

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快账用户8912 追问 2024-04-25 10:19

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-25 10:21

不用客气,工作愉快。

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借银行存款、 财务费用、贴现息 贷、应收账款或者主营业务收入、应交税费。
2024-04-25
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
同学你好 那样就是三流不一致的
2021-05-20
你好,这个是国外的客户吗?
2025-03-18
您好 票据收到就直接转出吗 财务费用-手续费
2021-11-02
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