汇算补税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款

请教个问题 企业所得税今天4月份季报的时候没有做2022你的汇算清缴 当时缴纳了企业所得税 23年汇算清缴的时候如果23年不需要缴纳企业所得税 申请企业所得税退税的话 税务局会不会查账呀
老师我在一月份申报23年12月所得税的时候交了7万多企业所得税,但是在23年12月的时候没有计提,现在在一月份入账的时候需要怎么做啊
24年1月15日缴纳的23年12月份季报的所得税分录
老师 扣缴的企业所得税 怎么做分录23年的时候24年 4月份申报的
老师您好,我做23年汇算清缴要补交的企业所得税,这笔分录咋做啊!可以做到24年4月份吗?
老师,最近在看视频说1000元以下免税,不限次数?公司支付个人1000以下可白条入帐?个人免增值税,但是公司只可以500以下税钱扣除,是这样的吧
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师 借 利润分配 什么意思
你今年调整分录账直接调整利润分配,不能计入所得税费用
老师 23年的企业所得税 24年 4月份汇算了 交了174.62元 银行扣的 不会做分录 .
就是前边写的分录,把金额带上就是了
老师 借 利润分配 什么意思 为什么要这么做 领导问我 我答不上来
本来应该是计入 借:所得税费用 贷:应交税费-所得税 但是跨年了呀,只能调整年初的利润分配
那我 借 应交税费 一所得税 贷银行存款
支付的时候再做那个,先得计提
这个 怎么计提老师
现在 巳经支付了 4月份 但是他们也没有计提过
就是前边做的 在当年计提分录 借:所得税费用 贷:应交税费-所得税 但是跨年了呀,只能调整年初的利润分配 跨年计提 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税
那我按 老师说的计提 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
老师我这样做对吗
摘要就是要写补计提
好的 我还是没有明白 这个勾 计关系 老师 计提在利润里面
都说了哈,是因为跨年了,不能计入今年的损益科目所得税费用,要调整年初的利润分配。不用管那个什么勾稽关系。资产负债表是平的就行