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你好老师,我们公司有一辆车要来偿还应付账款,但这车早就已经计提完折旧了,没有残值,顶了96万,是不是应该写 借:应付账款96 贷:营业外收入96

2024-05-20 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-20 17:00

您好,是的,分录:借:应付账款96 贷:营业外收入96

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您好,是的,分录:借:应付账款96 贷:营业外收入96
2024-05-20
您好 今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同 请问是两台二手自卸车还要给对方16万么
2024-04-23
你好 车辆过户的做了吗 借主营业务成本贷银行存款。
2024-05-16
同学你好 用往来科目冲不可以吗
2023-02-21
1.暂估入库原材料: 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万 到下月初,您需要使用红字原账冲回暂估,会计分录如下: 借:原材料—暂估(红字) 50万 贷:预付账款(红字) 50万 待取得发票时,会计分录为: 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 1.暂估车间水电费: 借:制造费用—水电费 10万 贷:银行存款 10万
2024-04-09
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