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增值税的计提及缴纳分录

2024-05-23 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-23 13:36

您好,这个是  1、计提,借:应交税费-应交增值税,贷:应交税费-未交增值税;2、下月缴纳,借:应交税费,贷:银行存款;3、如果上月已交税金,上月交,借:应交税费,贷:银行存款;

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快账用户5833 追问 2024-05-23 13:45

出口退税计提和缴纳的分录

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齐红老师 解答 2024-05-23 13:46

1、购入货物及接受应税劳务时   借:应交税费——应交增值税(进项税额)/原材料/管理费用/制造费用等   贷:银行存款/应付账款等   2、出口货物   借:银行存款/应收账款等   贷:主营业务收入   结转成本   借:主营业务成本   贷:库存商品   3、计算当期不得免征和抵扣税额、当期免抵退税额、当期应退税额、当期免抵税额。   借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)(当期应退税额)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)(当期免抵税额)   主营业务成本(当期不得免征和抵扣税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)(当期免抵退税额)   应交税费——应交增值税(进项税额转出)(当期不得免征和抵扣税额)。   4、收到出口退税款   借:银行存款   贷:其他应收款——应收出口退税款(增值税)。

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您好,这个是  1、计提,借:应交税费-应交增值税,贷:应交税费-未交增值税;2、下月缴纳,借:应交税费,贷:银行存款;3、如果上月已交税金,上月交,借:应交税费,贷:银行存款;
2024-05-23
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-01-05
您好,计提的分录
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
支付
借:应交税费
贷:银行存款
2025-09-23
计提增值税就是确认收入
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
计提附加税
借:税金及附加
贷:应交税费
2025-08-15
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2024-08-20
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