只是取消了待摊费用,但是如果摊销跨年,可以计入长期待摊费用中,如果没有跨年,可以计入预付款项
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 应收利息,贷 财务费用,借 银行存款,贷 应收利息,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 银行存款,贷 财务费用,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
老师好,平常记账时,有的折旧费系统自动记到了管理费用,有的则进入某项目的成本中,因为我们是以项目作为利润中心的。2021年年报的财务报表中,管理费用的数据其实是小于实际的折旧费的。现在做所得税汇算清缴,A104000期间费用明细表中有资产折旧摊销额,请问我需要把这个数字和财务报表中的数保持一致吗?谢谢!
你好老师,我想问个分录,我们平时收到福利费发票是,我们借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,因为我们是制造业,我们涉及分摊,分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费,可是我们有时发票当月没到,我闷当月要分摊福利费需要计提,计提我们应该做什么分录,本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费,现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平,,那我计提在贷方,我的就不平了,这个怎么做比较合理啊
11:33微信现在你收到了一条微信消息11:05问答详情23:45:59后或5次对话后问题结束你好,民间非营利组织,去年12月份有一笔银行利息100元没有入账,已经结账了也,现在怎么做会计分录呀?娜娜呢52023-02-0610:50发布76次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好;借银行存款贷其他收入2023-02-0610:51为啥不能计入利息费用科目呀?娜娜呢52023-02-0611:11发布23次浏览|老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好;实际中一般是计入其他收入或者是筹资费用去的;如果你不计入其他收入科目;你可以走借银行存款,借筹资费用,利息收入负数2023-02-0611:12这笔利息是去年的,今年入账,会计分录还是你说的以上两个会计分录做账是不?
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢