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老师,就是在12月份开出一年的服务收入,但要把这个收入按权责发生制分配到每个月份去的话,这样怎么申报税呢?

2024-05-30 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-30 17:22

你好,这个就是增值税先报,企业所得税报,会有个差异

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快账用户2138 追问 2024-05-30 17:24

那增值税按0申报,所得税报表按哪个表报吗?这样需要什么手续吗?

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齐红老师 解答 2024-05-30 17:27

增值税按你开票金额报,所得税按利润表(分摊收入报)不需要手续,只要你知道这个,万一税局问你可以解释清楚就好

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快账用户2138 追问 2024-05-30 17:31

那就账上也是按分摊额确认收入吗?在所得税报表直接填写分摊的收入和成本是这样吗?

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快账用户2138 追问 2024-05-30 17:34

那12月份开出来的那一年的收入我正常申报增值税,然后当季所得税收入也是按分摊的收入申报吗?这样系统会提示增值税报表跟所得税报表不一致吗?

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齐红老师 解答 2024-05-30 17:40

是的,不会有这样的提示

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快账用户2138 追问 2024-05-30 17:43

在所得税报表上收入成本那栏正常填写还是需要填写在哪里,那年报需要怎么填写

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齐红老师 解答 2024-05-30 18:33

都是正常填写的了

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你好,这个就是增值税先报,企业所得税报,会有个差异
2024-05-30
还是体现在年报利润的营业收入里边
2025-01-06
您好,借;费用 贷:其他应付款/应付账款-暂估
2021-01-02
开了发票冲之前的无票收入 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 在做发票的借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2024-12-17
你好,如果12月确认这笔收入比不确认这笔收入缴纳税款多,可能就有问题,否则没问题的
2024-11-26
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