你好,进项多,这个结转分录可以不做的
进项比销项多怎么办结转凭证怎么做? 进项12079 销项10000,这个结转凭证要怎么写
进项票还没回来,不知道进项多少,销项票就开出去了,那这个月的凭证怎么做?只做收入凭证,不做结转成本的凭证 是吗?
老师,上期有留低税额,这个月做了账,有进项,也有销项,这个月进项没有认证,那我这个月怎么结转增值税呀
上个月有待认证进项税,这个月认证了,那会计分录怎么写?摘要怎么写?需要把上个月待认证进项税转到进项税这个科目吗?
老师好,上期留底的进项税,上月没做凭证,这月怎么入凭证,和本期的进项税一起结转到转出未交增值税?老师,顺便写下分录?
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
期末余额会显示应交增值税借方,表示留抵的金额
老师上个月多的进项,你是说的这个月不做吗?
这个分录不用做的,之前财政部有回复,应交税费-应交增值税的余额就,可以反映科目的情况