是的,按照我们该商品销售的市场价格

老师,请问我们是酒类销售企业,从酒厂购买的酒做客情赠送给意向客户或者做活动使用了,这种情况做视同销售,视同销售缴纳增值税的价格是按照我的购买价还是按照我对外的销售价格?会计分录怎么做?
老师,你好,请问,公司自己生产的商品中秋节赠送客户,这个视同销售做账务处理,请问赠送的商品价格怎么确认,是成本价还是销售价格?
老师我们公司的有发样品给客服,是不是要做视同销售呀!这个边是销售那边给我财务的,可以做记账凭证附件吗?如果按照这个样品表来做账,这个分录该怎么做呢?还有就是样品里有进口货物是亏本的,因为视同销售按照我们公司销售的平均价做为视同销售单价,所以就亏本了视同销售,请老师把这表上的数据做样品视同销售的分录给我可以吗?谢谢!请写带有数字的分录,多谢老师
你好,老师,购买的商品无偿赠送给别人,这是要做视同销售吧,那这个视同销售价格是按照我们该商品销售的市场价格吗
老师,您好!请教您 采购商品作为样品赠送给客户,价值4660元,以视同销售入账,那么,这视同销售是确认入账了,但销售收入的单价又如何确认呢? 谢谢老师指导一下!
老师,我们销售产品给客户,销售了很多品类,客户要求只开一个品类 一个总金额,可以这么开吗
我们公司给国外客户备货,每个月大宏5000万,由于国外客户采购不稳定。我们公司备货消耗不完,我们准备按两种方式处理。1.消耗不完的在采购成本的基础上加5个点的毛利卖给我们的另一个国内关联公司。因为关联公司可以用更便宜的价格去市场采购,现在从我们公司购买,这样税务局会不会认为我们这样操作不符合商业实质,如果这样操作,实务局会让我们按税务的差额调整吗?2.如果我们卖给关联公司的不加利润,按采购价卖,税务局会不会认为,我们这样操作不符合独立交易原则,如果税务局发现,会让我们调整?我们要怎么应对?那种方式好一点,是真实的业务
老师,您好。我公司26年做了25年的企业所得税汇算清缴,现在要退3339元。但是26年4月有增增值税是4000元。然后税务局给我们做了抵扣,以上所有分录全部未处理,请问整体分录怎么处理呢
老师你好,不动产权证书指的是什么?因为我们厂砌的厂房办理叫中华人民共和国不动产权证书?急急
老师好,小规模无债务的减资流程可以发一下给我吗?
采购合同没有原件,彩色扫描件打印彩色的留存可以不?
老师,请问冲减管理费用,是在贷方做还是借方做红字呀?金蝶软件提示在借方录入数字
冲红去年多记收入10万,账务处理?
老师, 我们有个公司开了社保业务,但是现在已经没有人员了,还需要调整社保基数吗?
老师,你好,端午节单独发一百块钱要报个税吗
好的,那这借方记入销售费用-业务宣传费可以吗
那个是计入业务招待费
我们买猫粮的,然后猫粮送给线下的猫舍啥的,这应该记入什么呢
主营猫粮
是在购买猫粮的时候赠送的,计入销售费用-促销费
那不是在买猫粮的送的呢,就是线下拜访的时候送的呢
那个就是计入业务招待费的
好的,老师还有一个问题,购进的商品对方是小规模纳税人开的1%的普票,我们是一般纳税人,销售的时候应该按照多少税率销售呢
一般纳税人销售货物就是13%
好的,那是不是可以理解成我们按照一般纳税人符合的税率来销售入账
是的,就是那样子的哈
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。