对的,系统自动生成,
我们公司是小规模纳税人,我现在要申报第三季度季报,我在9月份开具了三张普通增值税发票,后来因为业务有变,我在10月份冲红字发票了,但是我登录电子税务局,增值税表单自动生成的不含税销售额是7.8.9三个月之和,加上9月的发票,就超过30万了,需要交增值税,但是9月发票,我在10月冲红字了,怎么样申报才能让第三季度不用交增值税呢?
请问:增值税及附加税费申报表附列资料三的本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)的数据是自动代入的,公司没有免税销售额,这个表主要是统计什么内容的?
请问建筑劳务公司需要填增值税及附加税申报三(服务、不动产和无形资产)申报表嘛?我前面没有填过。这次发现就是从5月份电子税务局变更网页后,这个申报三自动生成有数。
老师,您好! 有一个问题就是,企业开具了9%税率的服务 不动产和无形资产增值专用发票,请问这个金额需要填在增值税申报主表中体现出来吗?主表它不会自动取数,也没有看到哪行需要填写的资料。老师能指导吗?谢谢
老师,我们公司4月份有出口一笔业务,4月20日也报关出口了,也开了出口发票,金额是672万,那我现在要申报4月份的增值税,我看系统只有主表(增值 税附加税费申报),附表一(本期销售情况明细表),附表二(本期进项税额明细表)、附表三(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)、附表四(税额抵减情况表),附表五(附加税费情况表)这些表的,我是不是在申报增值税的这个环节,是不是只涉及到这几个表呀,我查了AI上面说还要填报那个那《免抵退税申报汇总表》的,有点搞不清了,我4月份进项没有留抵税额,因为是第一笔出口业务,不懂报税,
老师,我A公司投资了B公司,B公司账上有好多钱,不是利润,是预收款,如果我把B公司的一部分钱转到了A公司,转的这部分钱可以当往来款吗,有利息什么的吗
老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,电子税务局进项也没有抵扣,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢
老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,电子税务局进项也没有抵扣,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢
个体工商户经营所得不超过200万部分减半征收,这个同样适用于个人独资企业和合伙企业的个人经营所得吗
老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,电子税务局进项也没有抵扣,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢
万人模考在哪里看回放
请教个问题,负责公司银行承兑汇票的相关业务,我手里需要有哪些东西?我怕上一任没跟我交接清楚
同一市不同县建筑劳务要预缴税款吗
老师,可不可以将多台生产没备,进行固定资产一次性扣除?
老师,征收率是什么意思?跟税负率一样意思吗?残疾人保障金我没看明白什么时候填,现在2025年11月申报2024年的吗?
那需要管他它嘛?
同学,这个不用考虑,之前附表三都 可以不用填写
对,之前不用填写。我这次才发现必须填。不填提示附表一和三。我就按照系统自动带的数填上了。5月份我是没发现也是自动出的数
这个附表三的数不重要。
嗯嗯,不填数过不去。只填了第一列
就是你们附表一对应税率的价税合计数