同学你好 在的 什么问题

早上好,我发现一个问题,个税我报的都是当月计提数是不是不对呀,我10月份发8月份工资,是不是要报8月份的工资啊
请董老师和朴老师解答,请问老师,这题中解题方法中,它表达的是什么意思
老师 问下我们老板有两个酒店,都开工资,刚开始社保是在第一个酒店交的,成立第二个酒店后就把社保移到第二个酒店了,现在第一个酒店给老板报个税的话生计费和专项附加扣除还能扣吗?
老师,有笔支出现在支付了,但是得等以后消耗了,才能确认费用,那么现在挂其他应收账款可以吗,还是其他应付款
老师:我这个问题出在哪里,个税跟社保不在同一个方向,做不平账了
因为老板不能及时提供电费账单,所以我做分摊成本也好,还是凭证也好,都是按照他的预交金额计入的。现在如果找到账单了,这个该怎么去处理呢。我们是面点加工厂,电费放制造费用,摊进产品成本了
老师,我们员工报销8000多的餐费发票应该做什么费用合适呢,实际是抵费用发票的
现在电商数据全部由平台推送到税局,对于电商行业,现在该怎么申报各种税费?如何适当避税?
老师,5000多的笔记本电脑发票应该怎么报销呢?作什么费用呢?实际上是员工抵费用票的
朴老师进。 土增清算时,我们公司的外网施工费和市政配套费应该在哪个扣除项目里进行扣除? 外网施工费可以扣除吗? 这两个费用能做开发费用10%的计算基数和加计20%的扣除基数吗?
你说的开劳务费发票,在哪里开,我登录进去了
有一个个人发票代开的 各地不一样 你得在你们当地税局系统里找找
是这里吗?
同学你好 对的 就是这里的
老师 为啥要这样做 是不是 因为这样子操作 对公司 没有风险 安全了
对的 有发票就可以税前扣除
征收品目 选什么
那让员工代开了 发票 我们还要公账上 发工资不
这个就选择劳务来开
那还从公账上发工资吗
是的 就是从公户来发的 以后不要催问哈 看到就回答了哦
那老板不想从公户发,怎么办呢?
私户发就不用做这么多了 不用开发票了 直接做内账就可以了 如果就一套账就必须要有发票
问题是私户发了,怎么抵扣企业所得税呢
贷其他应付款就可以了
公户有钱了就还哦
那怎么证明发了多少钱工资呢
不是有发票吗 按发票来哦
如果没有签订劳务合同,没有代开发票,直接老板私户里给员工发了工资,直接借其他应付款贷银行存款,工资做管理费用可以吗
不可以 直接不要做在外账里 不然要调增的