工程施工的余额在存货里面

老师 1,上次我问你的问题,从网上搜的分录借:主营成本(按当期确认的合同成本) 工程施工—合同毛利 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 这个中间怎么用工程施工—合同毛利呢?这个分录科目是不是有错误,借方是不是要用工程施工,贷方用工程结算科目,然后结转到差额工程施工–合同毛利? 
老师,是不是工程结算最后全部结转到主营业务收入,工程施工全部结转到主营业务成本,就不用合同毛利了?比如,借应收账款贷合同结算,借合同结算贷主营业务收入,借银行存款贷应收账款,借工程施工贷银行存款,借主营业务成本贷工程施工,这样是不是不用合同毛利这个科目,谢谢老师
老师,年底了建筑企业工程施工科目怎么结转成本,属于下级科目要全部结转吗? 不结转报表不平
老师,请问新收入准则下,合同结算科目下的子科目、合同履约成本-工程施工下的子科目怎么做结转,分录是怎么写的?
老师,工程施工我可以直接这样做吗?不要工程结算和工程施毛利那和科目。借:工程施工~合同成本,贷,银行。结转时。借主营业务成本,贷工程施工合同成本。确认收入时,借应收,贷,主营,税金
个体户30万免征增值税是不含税金额吧
我这有2个工人是黑户(担保户),发工资打不了卡,怎么操作发工资
老师,现金支票跳号使用了,跳过的号还能用吗?
外账,无票支出可以入账吗
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办?第四季度也没有加进去,后期年度汇算清缴会比对不通过吗?
您好老师,2026年2月购入的无形资产预计使用权3年,金额4万元,2029年2月份到期,购入时的会计分录: 借:无形资产~40000 贷:银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销,我现在不知道月摊销金额多小钱,怎么分路
老师,商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理?
老师,关于当月付款采购的原材料 ,我们只是付了款,但暂未收到原材料,这种情况下,这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗?谢谢!
个体户,有一定规模,发工资是每月10!现在有员工不干了,要结工资,能不能等到发工资日期,还是就直接通过公户转给他?
商贸公司,但是是分公司,刚成立,还没建账套,1.是不是不能设立实收资本科目?用什么科目代替还有月底了;2.涉及到的商品比较多,怎么能保证这个月开出去的发票里的商品,一定有进项进来,怎么核对?第一个月好核对,以后怎么核对,商贸企业怎么做,日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
我这边设置的工程施工-合同成本,是在成本类下,这如何解决老师?
你好,你自己增加的科目是不是?如果是的话,找你软件售后给你修改一下报表取数。
这个是前任会计设置的,我也就跟着用了,并且软件早就过服务期了,这个我该如何重新设置在存货的名下?
你好,他不是在存货里面,要么在资产,要么在成本里面就应该这么做呀,他和生产成本一样。
对我也是这么理解的,他本来就是项目的成本呀,怎么会是存货呢?那您刚说的工程施工的余额应该在存货里 我没有明白
因为没有完工的呀,这属于半成品。
若是增加在资产类,就可以需要多少成本就结转多少对吧老师?那我该增加在哪里?
可的,这个你自己选择。你看下你的生产成本在哪个里面。它和生产成本、制造费用是一个类型的。
我这是建筑公司,按老师这么说的话,不还是应该增加在成本类下吗?
你新增了,你就得修改你的报表取数。你自己增加的人家报表原先没有
把它增加到哪里,你都不会取到数据的,你不修改,你放到资产里面也是一样的。
好的老师,我再缕缕,辛苦您了!
可以的,可以再看一下的。