借其他货币资金,抖音美团POS机 贷主营业务收入 应交税费。这是对方消费了 然后到账借银行存款、销售费用、服务费, 贷,其他货币资金,POS机。 然后其他的收到的时候再做。
老师,我们单位用银行POS机收款,但是都是次日到账的,那每个月的最后一天收到的钱都是要到次月1号到账的,实际上这个钱也应该计入到这个月做收入吧,那这个分录要怎么写,还是说不用管 直接按照开票金额做收入
天涯老师,您好,麻烦您看到的问题,帮我解答一下。谢谢 我们是专升本培训机构,小规模纳税人,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 6.1-6.29日学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后确认6月收入时 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8800/1.03/16=8712.87/16 贷:应交税费-应交增值税-销项税8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢 麻烦老师写下下面的分录 6.30收款的分录 6月份确认收入的分录 7.1月份银行到账的分录 7月份确认收入的分录 小规模,增值税3%减按1%得
老师我们是牙科医院,我们收款有抖音,美团,pos机扫码收款,抖音是5天后到账银行卡,美团是半个月到账银行卡,pos机是第二天到账,我这个分录应该怎么写合适,账怎么对合适?谢谢老师!
老师我们子公司之前的营收自己管理,现在他们七月开始对子公司的营收归总公司统一管理,子公司收入总公司统一收款,然后月底再给子公司清算转款给子公司,子公司银行卡余额对接转入子公司,他们第三方收入未到账部分也要对接入总公司卡里面, 1️⃣银行卡余额对接: 借:银行存款-总公司-某某卡 10000 贷:应收账款-子公司10000 (之前和子公司之间挂帐用的应收科目) 2️⃣子公司应收科目余额: 借:应收账款-美团 500 贷:应收账款-子公司500 (6月子公司美团未到账的500元,7月是到总公司卡了) 老师我处理是否有问题,有问题应该怎么修改
老师,您好,我们是幼儿园食堂,老师的餐费是每天刷脸,但是每个月最后一天的餐费,要第二天到银行账户。老师的餐费通过预收账款核算。 参照实际考勤调账 借:预收账款110 贷:伙食费收入-教职工110 按照实际收到的钱 借:银行存款 100 贷:预收账款100 下个月初做 借:银行存款10 贷:预收账款10 老师,您看我这样做对吗?还有一个问题,我们的考勤收据是电脑打印的,按照一个月实际出勤打印的110元。这样收据和实际收到有差异。应该怎么处理呢?
开办费,和工本费,都计入财务费用手续费行吗
应付账款可以抵成本吗?对方开了发票我们还没付
老师,酒店前厅销售商品按多少税率算呢
朴老师我们是小规模纳税人,开了3%的劳务费,现在老板要升为一般纳税人,又要开3%的劳务费,又要开13%的材料款,这种可以吗,我要怎么要才知道,可以做简易计税
请问老师,固定资产以旧换新,旧空调置换400元,新空调补价1400元,旧空调需要开增值税发票吗
老师,请问单位和劳务派遣公司签订合同,社保部分应该是劳务派遣公司承担吧?
老师,就是我们有个与景区合作Npc项目用A营业执照,还有一个是在景区卖饮料 零食用得是B营业执照。然后应该A公司买的帐篷,但是开成了购买方是B公司买帐篷了4万。但是B公司也可以用这个帐篷。可是A公司就需要找成本费用票,他找的是B公司的零食 水 ,购买方写的是A公司,我做了A公司福利费。这样是不是 不合理。
公司有建筑工程的经营范围。现在想开这种发票,听财务说需要有许可证才能开。没有许可证可以开吗
你好。公司是5月份成立的,6月份的工资是通过劳务派遣平台发薪的,公司对公转给劳务派遣公司,这次支出怎么做分录,这个工资,需要在自然人税收系统里面申报吗?
老师,你好,开销售产品ABCD发票出去,没那么多进项ABCD发票回来,要交很多增值税,有其他办法吗?
手续费是记财务费用手续费吧,不是销售费用吧。
好,这个是银行收取的手续费吗?如果不是银行收取的,是第三方平台收取的,做销售费用。
有时候会返一些手续费,这记相反的方向冲财务费用手续费这样可以吗老师
对的对的,是这么做的。