借其他货币资金,抖音美团POS机 贷主营业务收入 应交税费。这是对方消费了 然后到账借银行存款、销售费用、服务费, 贷,其他货币资金,POS机。 然后其他的收到的时候再做。

老师,我们单位用银行POS机收款,但是都是次日到账的,那每个月的最后一天收到的钱都是要到次月1号到账的,实际上这个钱也应该计入到这个月做收入吧,那这个分录要怎么写,还是说不用管 直接按照开票金额做收入
天涯老师,您好,麻烦您看到的问题,帮我解答一下。谢谢 我们是专升本培训机构,小规模纳税人,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 6.1-6.29日学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后确认6月收入时 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8800/1.03/16=8712.87/16 贷:应交税费-应交增值税-销项税8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢 麻烦老师写下下面的分录 6.30收款的分录 6月份确认收入的分录 7.1月份银行到账的分录 7月份确认收入的分录 小规模,增值税3%减按1%得
老师我们是牙科医院,我们收款有抖音,美团,pos机扫码收款,抖音是5天后到账银行卡,美团是半个月到账银行卡,pos机是第二天到账,我这个分录应该怎么写合适,账怎么对合适?谢谢老师!
老师我们子公司之前的营收自己管理,现在他们七月开始对子公司的营收归总公司统一管理,子公司收入总公司统一收款,然后月底再给子公司清算转款给子公司,子公司银行卡余额对接转入子公司,他们第三方收入未到账部分也要对接入总公司卡里面, 1️⃣银行卡余额对接: 借:银行存款-总公司-某某卡 10000 贷:应收账款-子公司10000 (之前和子公司之间挂帐用的应收科目) 2️⃣子公司应收科目余额: 借:应收账款-美团 500 贷:应收账款-子公司500 (6月子公司美团未到账的500元,7月是到总公司卡了) 老师我处理是否有问题,有问题应该怎么修改
老师,您好,我们是幼儿园食堂,老师的餐费是每天刷脸,但是每个月最后一天的餐费,要第二天到银行账户。老师的餐费通过预收账款核算。 参照实际考勤调账 借:预收账款110 贷:伙食费收入-教职工110 按照实际收到的钱 借:银行存款 100 贷:预收账款100 下个月初做 借:银行存款10 贷:预收账款10 老师,您看我这样做对吗?还有一个问题,我们的考勤收据是电脑打印的,按照一个月实际出勤打印的110元。这样收据和实际收到有差异。应该怎么处理呢?
老师,我们7.8.9月份个人所得税工资收入是0申报,但是7—9社保公积金已经报个税系统了,10月份开了7—8月工资,10月份的个人所得税报税都话我是不是要减去7—8月已经报完的社保公积金收入?
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?
如果利润太高可以通过预提的方式减少利润吗?可以在什么科目上做调整,后续有什么要注意的
老师好,我公司有一台JL8想置换一台货车,请问需要怎么操作?
老师,我们公司9月23开了发票,项目名称写的建筑服务安装服务,对方公司10月30号打款,备注了材料及人工费,可是我们根本也没有用材料,就是自己的机器,这个备注有影响吗
当地税管员根据我们行业,给我们定的税负率……可是税负率=(销项-进项)/不含税收入,我们哪怕就是进项税为0,不抵扣,也达不到规定的税负率…或者我们少勾选我们的进项,那我们呢进项票就滞留很多?
一般纳税人不抵扣的发票也要做账吗? 一般纳税人的票怎么做必须是抵扣的吗?不有些抵扣不了这些怎么弄
朴老师可以问个问题吗?
老师 我们公司9.17从别的地方借款2万 截止到9.30日我一共花了1万 我统计截止到9.30日剩下的资产是需要按照两万还是一万核算
外贸型企业出口货物无法办理和进项一一对应退税,然后几年也没有这块收入做处理,现在我们要怎么自查处理
手续费是记财务费用手续费吧,不是销售费用吧。
好,这个是银行收取的手续费吗?如果不是银行收取的,是第三方平台收取的,做销售费用。
有时候会返一些手续费,这记相反的方向冲财务费用手续费这样可以吗老师
对的对的,是这么做的。