您好!可以的。操作没问题
老师上个月有一个账是借:银行存款3000贷其他营收款3000这月票来了,我能做成借:管理费用3000贷:其他应收款吗
老师我今年才发现去年有一比付款,我走了两遍管理费用,银行付款走了一次借管理费用,贷银行存款,回来发票走了一次借管理费用 贷应付账款,我今年给调整过来借,应付账款 贷管理费用可以吗
3月份的时候,有一笔运输费3000元,当时没有发票,直接用银行存款付款的,我直接做,借,销售费用,贷,银行存款。这个月发票到了,那我现在怎么入账了
老师,我7月付的保险费,借管理费用,贷银行存款,10月份发票回来我怎样做分录,谢谢
老师,您好,请教一下:正常12月份付这笔费用分录这样做借:其他应付款,贷:银行存款,因为想把费用做到12月,所以借:管理费用 贷:银行存款 那1月份票回来我要怎么账务处理
老师 我公司是小规模纳税人 我公司只要做做垂钓服务 给顾客提供垂钓服务 我公司购买进来的鱼,放在鱼塘里,客户购买钓鱼票,我购入进来的鱼入什么会计科目, 我卖出出的钓鱼票入什么会计科目?
老师,应收账款被审计冲完后,我25年入账的期末余额就成了负数,我要怎么调整分录?
老师,我们那个现在我下午大概测算了一下,我今年要交的税要14000多我去年就是年底的时候预提了4000多,然后今年的时候2月份的时候缴了一下,现在我还要补1万多的税呀我怎么检查?我就是不知道哪里有问题啊谢谢老师看下
两个题目都是一般纳税人,一个进项税计入一个不计入我还是没有看明白,
企业所得税申报中,不免税的收入10万,免税的收入5万,在年报第一栏次营业收入中应该填多少呢?
商贸企业,收到24年裁边费,做账的不知道,那这笔收入怎么做分录啊,要反结账回去吗
老师25年汇算清缴资产折旧,摊销及纳税调整表栏,因我24年固定资产清理一部分,那填写这表格需加上这清理部分数据吗,还是以24年12月底固定资产数据頃写己减去固定烫产清理郭部分了
郭老师,如果反账到24年修改的花,后面申报的财务报表不就都要更正了
老师请问固定资产22年已全部折扣完,24年汇算清缴5080表还需要填写吗。
员工报销有加油的票可以入费用可以抵扣企业所得税吗?
老师,这个只要不跨年都能这么做,还是管是否跨年都能这么做?
你好!跨年就不要这样了。