借:利润分配-未分配利润 调整多记的收入 贷:其他应付款

老师,我们开出发票,同时银行收到货款,我是直接做:借:银行存款 贷:主营业务收入?还是借:应收账款 贷:主营业务收入;借:银行存款 贷:应收账款?
去年的业务错计成:借主营业务成本,贷其他应付款 其实已经银行付款了,只是代账公司不知道,能在今年更改为:借其他应付款,贷银行存款吗?
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
去年记账公司做的账,对公收款,借银行存款,贷其他应收款 对公支付,借其他应收款,贷银行存款 老师,请问下收到货了借银行存款 贷主营业收入嘛 记账公司收付款,借贷其他应收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是这样做账的
老师你好,小规模纳税人2021年4月之2022年12月31日开的每季度45万以下免税发票,账务处理怎么做? 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 还是: 借:银行存款 贷:主营业务收入
老师,麻烦问下,12月的成本不够,1月或2月开回来,也可以是吧,12月先暂保估着
老师,请问原材料的挂到固定资产了,已经结转折旧了,有些是以前年度的了怎么调整呢
仓库一批货架,单价2000左右,计入固定资产还是低值易耗品?
老师,我今天面试了一家农业资料的公司,卖化肥农药等,据了解他们家有很多无票收入,一个月至少有多20万左右,而且老板死不承认这就是无票收入,也一分也不想交,面试时给老板也提了风险,但老板也一口咬定他们家没有无票收入,但是他们的前台也明确说了一个至少20-30w是没有发票的这种公司有必要去吗?还有他们家的社保也不是按照工资表的实际人数缴纳的,只是为了糊弄税务随便放上几个人
老师请问一下公户转账给个人的维修费或者购买配件的转账。没有办法取得发票的,怎么处理啊?账也平不了?汇算清缴万交税?
老师,我把10月份120万销售收入冲红了,11月重开140万了,有账务处理的具体分录吗?
24年一张借票,借,应收,贷,主营业务收入,25年红冲发票,怎么处理?
一般纳税人小型微利企业运输公司卖二手车,缴纳多少税率增值税
员工自己承担的社保,可以在个税申报的时候,直接填写吗
老师,我做出口退税申报,在录入明细时提示非基本商品代码,要用11位基本码申报。我用了0202结尾的11位基本码申报提示代码不一致,这怎么解决呢
老师你好,借,以前年度损益调整,多记得收入 贷,其他应付款 应是这样吧老师
你是执行会计准则就是那样做
老师,那应该怎样做才是对的
你是小企业会计准则就是我前边说的那样调