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供应商发票认证异常,税额16580,税局让我们这个月报6月增值税做进项转出,我们公司平时税负率是控制在2.5左右,然后我认证进项刚好认证控制2.5%,那这个月转出的16580这部分,是不是转出多少就交多少税

2024-07-01 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-01 11:11

对的,转出的部分就需要缴纳

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快账用户1766 追问 2024-07-01 11:12

这部分16580不能找进项抵扣一点吗?

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快账用户1766 追问 2024-07-01 11:12

那税不得多交16580

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齐红老师 解答 2024-07-01 11:12

你要是有进项税额既可以抵

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快账用户1766 追问 2024-07-01 11:13

有进项税

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快账用户1766 追问 2024-07-01 11:14

但是这部分全部抵能行吗?

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齐红老师 解答 2024-07-01 11:15

对,等于是你认证相同的金额转出就不用交税了。

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对的,转出的部分就需要缴纳
2024-07-01
你好 (18410.75-进项)/141621.24=2.5% 求进项就可以
2020-10-10
这种情况应与当地税务机关沟通,详细说明 5 份发票的处理过程,提供 6 月进项税额转出记录、对方补缴税款后允许抵扣的通知等证明材料。提交书面申请核实情况,若存在重复转出,请求更正,恢复抵扣权利,并做好沟通记录,定期跟进处理进度。
2024-12-04
您好,是认证的进项税金额,是10000
2021-01-26
借,成本费用贷,应交税费,应交增值税进项税额转出
2023-12-07
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