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请问我们小规模上季度销售额是73万,其中70万是境外收入没给对方开发票,只能本季度开本季度报,剩下的三万是境内收入,请问这样的话报这三万增值税的时候还按小规模增值税减免政策报吗

2024-07-04 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-04 10:48

那个需要申报1%的增值税的,因为合计收入超过了30万的

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快账用户3681 追问 2024-07-04 10:51

后面没开票得境外收入开票以后再根据开票时间进行季度申报吗,请问这部分是免税吗?

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齐红老师 解答 2024-07-04 10:55

国内出口才是免税,国外取得收入是在国外交税,

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快账用户3681 追问 2024-07-04 11:01

我们是出口软件服务到国外,我们给对方开发票的话请问是零税率吗

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齐红老师 解答 2024-07-04 11:03

是的,那个就是0税率的哈

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快账用户3681 追问 2024-07-04 11:13

后面没开票得境外收入开票以后再根据开票时间进行季度申报吗

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齐红老师 解答 2024-07-04 11:15

满足收入的确认条件就得及时申报,后边补开票时扣除

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那个需要申报1%的增值税的,因为合计收入超过了30万的
2024-07-04
你好,你开了发票的吗?
2021-09-24
700,000天写的其他免税销售额57,231写到第一栏和第三栏, 然后去填写减免的2% 主表应纳税减征额和减免明细表本期发生额和实际抵扣金额
2023-04-14
你好,不超过30万,不开专票,可以免税。
2025-09-02
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