您好,滞纳金记入到营业外支出

老师你好!请问一下被税务稽查补缴2022年增值税,附加税,企业所得税,还有滞纳金,账务处理怎么做分录?
老师,7月份收到税务局通知,说2022年的企业所得税汇算清缴有200元金额需要纳税调增,我调增后补缴了5元的企业所得税和0.09元的滞纳金,这5.09元是在一张完税凭证上面,请问一下该怎么写分录呢?
老师,请问补缴给税务局的增值税和企业所得税包括滞纳金在里面应该怎么记账呢?
老师好,税务现在让我们补交23年的企业所得税和滞纳金,已经交完了,这个应该怎么入账啊
老师请问小规模纳税人今年7月份补交去年的企业所得税和滞纳金怎么做分录,去年企业所得税交少了,税务局那边要补交的
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
企业所得税,借以前年度损益调整 贷应交税费应交企业 缴纳,借应交税费应交企业所得税 贷银行存款
增值税怎么记账呢
这个增值税是什么原因补的呢?是小规模纳税人还是一般纳税人
滞纳金的费用跟税金在一起了,能一起记账吗
滞纳金是需要单独做账。
补缴的还有城建税及附加
附加税这些,借以前年度损益调整 贷应交税费-城建税等 借应交税费-城建税等 贷银行存款
城建税及附加和增值税记在一起,还是必须分开记账
这个是需要分开做账的。
增值税也是补缴税款,小规模的
借应交税费应交增值税 贷银行存款就成了
按生产销售单位核定的补缴增值税
上面这么做的就可以了。
老师,问一下,附加税为什么是借以前损益调整,不是借税金及附加呢
这个补缴以前年度的就用以前年度损益调整代替
附加费有城建税 教育费附加 地方教育附加,这几个税是单独列税金金额还是直接写城建税等,把金额都写在一起
单列的 城建税 教育费附加 地方教育附加
要是单独列,借:以前年度损益调整 贷这几项 ,然后再借这几项 贷银行存款是吗
对的,没错的,是这么做。