您好,滞纳金记入到营业外支出

老师你好!请问一下被税务稽查补缴2022年增值税,附加税,企业所得税,还有滞纳金,账务处理怎么做分录?
老师,7月份收到税务局通知,说2022年的企业所得税汇算清缴有200元金额需要纳税调增,我调增后补缴了5元的企业所得税和0.09元的滞纳金,这5.09元是在一张完税凭证上面,请问一下该怎么写分录呢?
老师,请问补缴给税务局的增值税和企业所得税包括滞纳金在里面应该怎么记账呢?
老师好,税务现在让我们补交23年的企业所得税和滞纳金,已经交完了,这个应该怎么入账啊
老师请问小规模纳税人今年7月份补交去年的企业所得税和滞纳金怎么做分录,去年企业所得税交少了,税务局那边要补交的
请问聘用退休人员需要买社保吗?还是只买工伤险
你好,进口要缴增值税,这个凭证可以抵扣。还要缴关税?税率多少一般,机器人
老师你好!我公司的产品给外包公司整形包装。我们支付费用。这种情况外包公司应该给我们哪一种税收大类的发票,是加工修理修配服务还是生产生活服务
请问大家,那个登记验证,必须本人支付宝搜小程序去操作吗?没有支付宝除了门前还有办法吗
老师,麻烦发我一个财务报销制度,谢谢
老师,假如公司开出去8个点的专票,应该收几个点的专票才不亏损,这个点是怎么计算的啊
为确保您与企业的身份关系真实合规,请联系法定代表人、财务负责人或管理员,前往电子税务局 [账户中心—现有办税人员}完成您的授权确认。,,,,,老师您好,我今天绑定一家新公司,已经添加上了办税人员(附),然后准备登陆的时候,就跳出来这个了。
开票信息里边的电话号码 可以随时变更吗 在哪里变更呢
老师,我们是一般纳税人,开票项目开:摄影服务,按几个点开票哈?
老师,出售交易性金融资产,之前确认的公允价值变动损益还转到投资收益吗
企业所得税,借以前年度损益调整 贷应交税费应交企业 缴纳,借应交税费应交企业所得税 贷银行存款
增值税怎么记账呢
这个增值税是什么原因补的呢?是小规模纳税人还是一般纳税人
滞纳金的费用跟税金在一起了,能一起记账吗
滞纳金是需要单独做账。
补缴的还有城建税及附加
附加税这些,借以前年度损益调整 贷应交税费-城建税等 借应交税费-城建税等 贷银行存款
城建税及附加和增值税记在一起,还是必须分开记账
这个是需要分开做账的。
增值税也是补缴税款,小规模的
借应交税费应交增值税 贷银行存款就成了
按生产销售单位核定的补缴增值税
上面这么做的就可以了。
老师,问一下,附加税为什么是借以前损益调整,不是借税金及附加呢
这个补缴以前年度的就用以前年度损益调整代替
附加费有城建税 教育费附加 地方教育附加,这几个税是单独列税金金额还是直接写城建税等,把金额都写在一起
单列的 城建税 教育费附加 地方教育附加
要是单独列,借:以前年度损益调整 贷这几项 ,然后再借这几项 贷银行存款是吗
对的,没错的,是这么做。