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你好,老师,小规模1个点3个点分别在加多少合适,个体户1个点加多少合适,这个怎么计算,我看了一下有关视频一般纳税人是综合税率19.3乘以毛利率

2024-07-12 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-12 14:48

同学,你好 如果是3%, 销售货物价款100万,税率3% 增值税=100*3%=3万元 附加税=3*(7%%2B3%%2B2%)*50%=0.18万元 印花税=100*3/1000*50%=0.01万元 企业所得税=(100-60-0.18-0.01)*5%=1.99万 综合税负率:(增值税%2B附加税%2B印花税%2B企业所得税)/销售收入*100%=(3%2B0.18%2B0.01%2B1.99)/100*100%=5.18% 要加5.18%

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齐红老师 解答 2024-07-12 14:51

同学,你好 如果是1%, 销售货物价款100万,税率1%,采购认为是60万 增值税=100*1%=1万元 附加税=1*(7%%2B3%%2B2%)*50%=0.06万元 印花税=100*3/1000*50%=0.01万元 企业所得税=(100-60-0.06-0.01)*5%=1.99万 综合税负率:(增值税%2B附加税%2B印花税%2B企业所得税)/销售收入*100%=(1%2B0.06%2B0.01%2B1.99)/100*100%=3.06% 要加3.06%

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快账用户5473 追问 2024-07-12 16:52

收到,谢谢老师,这个和毛利率是有关系的吧?我看你这个毛利是40%是这样算的,还是说小规模和一般纳税人算法不一样,这个毛利不一样,算法也不一样

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齐红老师 解答 2024-07-12 17:57

同学你好 和毛利率有关系的,我是举例子,你可以按照你们公司的毛利率来算

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同学,你好 如果是3%, 销售货物价款100万,税率3% 增值税=100*3%=3万元 附加税=3*(7%%2B3%%2B2%)*50%=0.18万元 印花税=100*3/1000*50%=0.01万元 企业所得税=(100-60-0.18-0.01)*5%=1.99万 综合税负率:(增值税%2B附加税%2B印花税%2B企业所得税)/销售收入*100%=(3%2B0.18%2B0.01%2B1.99)/100*100%=5.18% 要加5.18%
2024-07-12
你看下你自己开的专票是几个点
2024-05-11
进项税缺失影响:由于采购设备时取得的是小规模纳税人开具的普票,无法抵扣进项税,这会增加公司的增值税税负。 目标利润率:公司需要明确期望的利润率,以便在定价时考虑到利润因素。 市场竞争状况:了解市场上同类设备的价格和竞争对手的定价策略,以确保定价具有竞争力。 客户接受度:考虑客户对价格的敏感度和接受程度,避免因价格过高而失去客户。 在不考虑其他因素的情况下,为了保证公司的利润,需要将无法抵扣的进项税转嫁给客户。具体的加价税点可以通过以下公式计算: 加价税点 = (销项税额 - 进项税额)÷ 不含税销售额 × 100% 其中,销项税额 = 含税销售额 ÷(1 %2B 税率)× 税率,进项税额为 0(因为取得的是普票),不含税销售额 = 含税销售额 ÷(1 %2B 税率)。 假设公司希望保持 10% 的利润率,不含税销售额为 10000 元,税率为 13%,则: 销项税额 = 10000 × 13% = 1300 元 加价税点 = (1300 - 0)÷ 10000 × 100% = 13% 因此,为了保证公司的利润,需要在售价的基础上加价 13%。但实际加价税点还需要根据市场竞争状况和客户接受度进行调整。
2025-02-24
你好 执行合同价格  正常收增值税的税点  1%
2020-11-27
你好,同学 你看一下图片,计算一下结果
2020-09-17
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