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老师! 我们厂没有仓库,做下来的产品也没有入库这个环节,每次就直接发货开出库单 每天要出好十几家(我们厂就每次称重记在一个草稿本上,有些出库单是我们开给客户签收,有些是等对方开单据过来的)有些单子一个月后才正式回单的都有[捂脸][捂脸][捂脸] 款项都不是现结的 如果按会计做账步骤的话,该怎么做呀? 先做什么?再做什么?
老师您好!我们建筑公司,租赁了2台装载机,按年租的,发票一直没拿来,租金按借款形式先付出去了。现在对方把发票开来,我把他的借款冲了。对吧?问题是我怎么样把这个装载机的租赁分配到每个项目上去呢?需要什么样的资料证明我的分配结果呢?。
老师好,我想问一下非同控下的问题,如果达到控制那天的入账价值要小于其最终控制方净资产的公允价值的净资产的份额时,个别报表中是不反映这部亏的这部分吗?当时实际付的对价是多少就是入账价值吗?那亏的部分是不是要在合并报表中体现出来?如果亏了或者赚了,在合并报表中应该以什么方式来体现出来?
老师您好,请问刚和前任会计交接完,前任会计提供的8月期末科目余额表中,销项税额、进项税额、进项税额转出,都有余额;我查了8月份的增值税报表,显示期末留底税额是0,那么我是不是需要调账,先做一个分录把8月期末的这些销项、进项、进项税额转出,全部结平?蟹蟹
新入职公司是工厂,库管是一个50多岁的人,不懂数字化操作,一直手工账,期初数和平时的出入库数都是他给我的,到了月中跟他对一下库存余额数,结果对不上,一查是因为他提供了错误的期初数和平时漏记出入单,因为跟他对账很费时间,而且库管也烦我经常找他要数据,我是一开始跟他要了期初数,后来每天找他拿出入库单,结果库存数还是跟他对不上,请问老师我的工作办法错了吗?有什么省时省力的办法能减少仓管这边对账的工作量又能保证数据的准确?
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢