同学,你好 是可以的

销货给XX客户100元,其中60元是公司的,40元是合伙人的,账与合伙人分开算,账如何做? 借:应收账款-XX客户 100 贷:主营业务收入 60 其他应付款-合伙人 40 收到该客户货款后, 借:银行存款 100 贷:应收账款-XX客户 支付合伙人款项时, 借:其他应付款-合伙人 40 贷:银行存款 40 这样有问题吗?
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师,我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款,支付时借其他应付款贷银行存款,这样可以吗,是服务行业的
老师,我付款给客户;提供的服务,可以做为成本; 分录是不是这么写: 1、当时没有收到票: 借:应付账款 贷:银行存款; 收到发票以后 借:主营业务成本; 贷:应付账款; 2、付款当月收到票: 借:主营业务成本; 贷:银行存款;
外贸公司申请退税时申报批次是什么意思?该如何填?关联号又是什么意思?如何填?
节能改造公司建设的项目资产,所有权为公司,建造完成后 每年收取供暖费和制冷费。 目前老板想把项目资产卖掉,可以适用销售自己使用过的固定资产增值税3%减按2%的优惠政策吗?如果可以,重要关注什么?如果不可以为什么?
有没有用用友做账软件的老师,用友畅捷通t➕普及版,比如9月做完账结转完期间损益不结账,可以正常做10月凭证,10月做完账不结账,也可以做11月凭证。不结账对于各月科目余额表有什么影响吗
老师,用友U8科目余额表中,银行存款余额对应的明细账在哪查看,系统总提示“现金银行科目请到(银行现金)中查询!”,请问在哪个路径下?
老师,你好,报销单上老板嫌签字太麻烦,可以盖印章吗?
老师,这个私车公用协议下面那里怎么写金额?写多少?就可以按实际发生油费报销时借。管理费用车辆使用费贷银行存款记账了。
老师,请问平台服务费佣金,税率多少?
广告开多少税点发票,小规模和一般
老师好,想问员工福利 工会经费这些应该算在应付职工薪酬吗
现在的建筑工程业,做的是挂靠工程自己公司是挂靠方,对于取得的发票和还是否需要做取得发票的台账?对于销项还要做发票台账吗?
月末主营业务成本是不是要结转到本年利润去
同学,你好 嗯嗯,是的