是可以按抵减增值税税之后的算
关于加计抵减政策,附加税是按照实际缴纳的增值税计算还是按照抵减之前的税额计算?
税控盘年费增值税申报可以减免,附加税核算的时候也可以减免后核算吗,还是减免前核算
重点人群的减免税额 是扣减增值税之前计算附加税还是可以按抵减之后的算算呢
重点人群减免金额能扣四千多,附加税是按扣减增值税后计算还是之前计算的
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
好像不行
你填报的时候,直接就少交了减免的增值税,那么相应的附加税自动计算减少了。如果是先申报增值税,再申请减免,才正常计算附加税,只是减少增值税
那应该怎么弄
取消了在来一次吗
你再减免税里边填报了减免的税金没?
增值税减免申报已经填了
就是附加税是按减免之前的算的附加税
申报了就会减少应交的增值税呀,那个附加是自动计算的
附加税就是按减免之前的增值税算的哦,没错吧,比如100增值税,减免了20,附加税是按100来算的
应该没错吧
系统是自动计算的,你按计算的结果提交就是了