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老师您好,新入职一家单位,发现以前年度的记账有错误,多记账收入,少记账了销项税额。申报是按正确收入和税额申报的。导致应交税费—应交增值税科目有余额,请问如何调整呢

2024-08-12 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-12 16:33

借利润分配未分配利润 贷应交税费,应交增值税销项  汇算纳税调增

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快账用户5397 追问 2024-08-12 16:38

这个是调整的少记的销项税额这笔错误吧,那个多记的收入如何调整呢,去年的企业所得税汇算清缴已经申报过了,企业所得税申报的收入没有少申报,就不用汇算清缴调整了吧

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齐红老师 解答 2024-08-12 16:39

主营业务收入 用利润分配未分配利润来代替了。

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快账用户5397 追问 2024-08-12 16:50

感谢老师的及时的指导

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齐红老师 解答 2024-08-12 16:51

不用客气,工作愉快。

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借利润分配未分配利润 贷应交税费,应交增值税销项  汇算纳税调增
2024-08-12
你好;    那你调整即可 ; 借销项税  贷以前年度损益调整- 主营业务收入;    然后  你把销项税借方结转了;然后  你这个 多做了 ; 那你多缴纳了税费吗 
2023-08-18
不好意思,我刚才给你回复了,你想重新提问的话,你再重新提问一个吧 我们接了问题之后不好退回
2023-12-15
你好,根据你的描述,这种情况账面销项税额的发生额,与今年增值税申报表的销项税额,有差额是正常的
2023-12-15
然后你的企业所得税汇算清缴的时候调整这个就可以的,这个不影响今年的,也不影响去年的,你去年还是一样。
2023-12-15
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