你好,同学 借主营业务收入 贷应交税费应交增值税 借应交税费应交增值税 所得税费用 贷银行存款
老师您好,请问我公司一月开了一个红字发票申请,但是对方未给我们开票,这个月税局通知补缴增值税,完整分录怎么做呀?
老师您好!我公司去年支付了诉讼费,今年四月收到了诉讼费的部分退款,开具了红字发票申请,但是对方未给我们开红字发票,这个月税局通知我们改报表补缴增值税税,请问分录怎么做呀?
想问一下,劳务公司对方打了一部分钱,也给农民工发工资了,但是还未开票,想做成收入,因为年底了想交些所得税,做成收入就得做销项税吗?不想多交这部分增值税,想以后开票了再交,做收入做待转销销项税可以吗
老师你好,别人挂靠我们公司的,我们给他开了票,还有一部分是要他们补我们的税钱,增值税、附加税印花税水利基金,还有企业所得税,我想问老师,假如我多交的增值税对方补专票进来,我们就不用收增值税和附加税了,请问企业所得税还要不要收
我们公司21年12月计提了未开票收入,也申报了增值税,但是到22年第二季度补开发票,账面冲销了之前计提的收入,但是增值税申报表没有调减这部分收入,所以导致22年增值税申报表总收入和账面总收入对不上,这个要怎么处理?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
借主营业务收入?收入少?
我们更正申报做了未票收入,怎么收入还少了?
是的,以前未票收入里面拨出来一部分是增值税
我们是新增了未票收入
原来的未票收入里没有那二个,后面补交加上了未票收入,不是剥出来
这样的话,补确认增值税时 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税