你好可以开具资金使用费
老师您好,如果对方没有开发票,我们为了不缴税,让对方把钱打到我们的私户上面了,对公账没有流水那是不做外账时就不需要账务处理了?? 如果需要账务处理 咋处理呀?
老师你好,就是挂靠方和被挂靠方,对方公司通过对公账户把钱打到被挂靠公司,那么这个钱肯定是要做外账处理的,如果通过内账把钱打给挂靠方公司个人账户,但是这个问题就出现被挂靠方外账没有这个支出,这样这个雪球不会越滚越大么,挂靠方没有票给到被挂靠方,那么这个外账如何处理呢
你好,老师,如果诉讼对方,有利息多出的,这部分是没开票的,但对方要打钱过来,那是应该开什么票或者如果做账?
你好,老师,我方诉讼对方后,经过判决后,对方直接汇款给我方,但除本金外有产生6000多的利息,这个如果对方要求发票,是怎么开什么?如果我方坚持不开,做账上是否合理?
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
一般纳税人能自己开吗
可以自己开局普票的这个
这个资金使用费是普票没专票的?
都可以的,但是开局普票比较好
开个服务费发票可以吗
我未听过有资金使用费发票
也可以的,一般纳税人都6%
如果开服务费发票入账需要什么凭证支持?
服务费这个没凭据的
对方给回诉讼的本金+利息,本金是已开销售发票了,利息这个,能不开,直接入营业外收入吗?这样可以做账的吗
不可以这个利息属于价外费用
怎么都说不用开票,因为对方钱是先通过法院打入来,是可以入“财务费用--利息收入”(贷方),这样可以不?
你需要缴纳增值税,其余的都好说
就是说例如利息有5000,如果没开票出去,就是要多纳5000的税?约是多小钱?
按照6%缴纳增值税的一般纳税人
欠款及利息的回收并不属于销售行为,因此一般不需要缴纳增值税。只纳所得税可以了吧
利息属于货款的价外费用,需要并入销售额缴纳增值税
就是说不介意多纳点税,账务上入:财务费用-利息收入,是没问题的?
是的,但是你需要申报增值税