你好,是一般纳税人单位的增值税?

一般纳税人8月份进项税不交转入待认证了,缴纳销项税作为应交增值税,那么8月份的钱9月份缴纳做8月份的分录,借应交税费—应交增值税—转出未交增值税90.35 贷:应交税费—未交增值税90.35吗
请问8月份的增值税及附加税没有计提,9月份缴纳后,需要补提吗?
老师,您好,建筑劳务公司比如8月份开票,在9月份预缴税,请问计提增值税的分录怎么写?
麻烦老师求公司9月份应纳增值税,谢谢
增值税 计提 结转 缴纳的会计分录,麻烦老师写一下会计明细科目
老师,您好,请问下工序完工率是按工时算权重还是?
诊所兼职医生的工资可以按工资报吗?
老师,下午好!想问一下2025年12月份报关单放行了,就开票了,但是结关日期是2026年1月份,这样导致有差异,这种情况下,填出口收入差异情况表是不是填收入确认时间差那一栏?
老师,请问非全日制临时工,单位不用给交社保和医疗,请问需要单独缴纳工伤险吗?
老师 上个月做的暂估 这个月没收到发票 不确定什么时候收到 转回冲红吗?
老师请问下,现在我们缺很多成本发票,我能不能把固定资产税法上面一次折旧,放在会计上做制造费用,不然的话我们目前成本太低了,因为有很多成本无法开票
老师好!小规模纳税人,增值税如何计提
老师好!公司购买的商务车用于出差折旧属于管理费用还是制造费用
老师,你好为什么申报增值税的时候,先认证抵扣了进项,在申报增值税的时候,附表二中没有本期进项税额的明细呢
老师,您好!请问一下不征税收入需要在增值税中怎么申报?
是的 一般纳税人
你好 8月份结转的时候 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 9月份缴纳的时候 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
谢谢老师 很详细
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