你好!这个最好问一下,能不能开红字冲减

老师,你好。我们是物流运输公司,一般纳税人。我们开发票给购买方结算运费,购买方对应发票一分不少的付了运输费给我们,本来是没问题了,账务上我也处理完毕。但是我们付了对方一笔一千多的货物短少款,这笔费用要怎么处理?
老师,对方去年开了一张金额为25000的普通发票给我们,支付了15000,剩下10000元不用付了,那怎么处理这个发票金额呢?
我上个月还没取得费用票,就做了一笔借:销售费用—服务费2000,贷: 应付账款—X X公司20000。然后这个月对方公司给我开出了20000的费用票,是开的专用发票20000,税率是1%,那我这个月应该怎么做分录呢
老师好,我们公司支付了7万货款给对方公司,然后对方公司开了专用发票金额是75776.96元,多给我们开了5776.96元,这个付款金额和开票金额不一致怎么做分录?
老师好,我们之前付了一笔款,对方也给我们来了发票,这个月剩下的做退款,收到了对方给我们的800元,对方给我们开了负数发票,我们应该怎么做账呢?
小规模纳税人,有开普票和专票,按1%开票的。普票免税,有销售收入393.09(其中353.81是专票,39.28是普票)我做的借:银行存款397.05 贷:主营业务收393.09 应交税费-应交增值税3.96(按1%开票) 增值税报表申报后,其中专票算税是按1%收的,但是普票免费额里是自动跳的3%算的。那我做免税分录时是 借:应交税费-应交增值税1.18(3%的税率) 贷:营业外收1.18 还是做、借:应交税费-应交增值税0.4(1%的税率) 贷:营业外收0.4 还是我上面的都做错 了,那正确的应该是怎样的
员工张三垫付1个网店ERP使用费2000元,实际为12元,ERP公司10月退回1988元,当时借银行存款1988元,贷,其他应收账款/ERP1988元,12月员工报销垫付的2000元,款已付如何做账?
老师非盈利组织收到活期利息,是冲减筹资费用还是计入其他收入
老师您好,稳岗补贴返还我之前做的时候直接冲了社保,现在我想调整过来,当时是借银行存款,贷应付职工薪酬,应付社会保险费,现在领导的意思是把之前做的调整到未分配利润,这个应该怎么调整合适呢老师
小型微利企业有什么税收政策?
老师好,咱们现在个体户需不需要报税的?如何登记工商税务信息呢,谢谢!
试用期2个月,10月21日入职上班。是不是12月1日就转正了
老师,我想问一下单位办理注销税务,注销完成后,工商注销是不是必须得找个第三方呢,那个注销清算,单位盖章呀,签字啥的,咱自己弄个模板自己写,能不能办理工商注销?
甲会计,6家公司每月300多笔记账凭证,工作量大吗,4个一般纳税人?
老师,您好!25年5月新开企业,从8月开始欠职工工资40万,我从8月开始一直没有计提职工工资,12月关账时,应该把所欠工资提现不?
对方没有开,就这个发票,
你好,我是说这个开错了能不能去重开?
不能重开哦
你好,那你按照发票来入账,差额计入到应付账款。