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老师你好 我9月在报送8月份税时多报送了一张发票,税款已扣,扣完后 又在9月把这张票冲红了 我现在该怎么做账呢

2024-09-24 19:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-24 19:57

您好!多报发票已扣税,冲红后,应调整会计分录。先冲减已记入成本费用的金额,再补记正确金额。具体操作需参考企业会计准则和税法规定。建议检查会计软件操作指南,确保调整准确无误。如有疑问,可咨询专业会计师或财务顾问。

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快账用户2684 追问 2024-09-24 20:08

老师我没有懂你的意思是因为现在我的帐是对的但是报税的时候报了多报了一张发票的税额并且这个税我已经扣除了,然后也问税务局说的是把这张发票底九月份的税金,我现在在做八月份支付这个税款的时候应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-09-24 20:10

明白了,您在报八月税时多报了一张九月的发票税额。现在做法是: 1. 联系税务局,说明情况并申请退税,退回多报税的部分。 2. 在账务处理上,将多报的税额通过贷记“应交税费”科目,借记“银行存款”或“库存现金”科目,表示已收回多缴税。 记得保留好与税务局沟通的所有记录和相关文件,确保合规性。如有需要,咨询专业财税顾问。

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快账用户2684 追问 2024-09-24 20:14

不是啊 9月份报税报的是8月份的收入 并且这张多报的也是8月份的

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齐红老师 解答 2024-09-24 20:16

理解了您的情况,您在9月申报8月收入时多报了一张发票的税。接下来,您可以采取以下步骤进行调整: 1. 联系税务局:向税务局解释这一错误,并请求纠正或退税。 2. 调整账目:在您的会计系统中,需要进行冲减多报的税额。通常,这可以通过创建一个调整凭证来实现,比如借记“应交税费-增值税”(或其他适用税项),贷记“银行存款”或“预收账款”,以反映税款的减少。 3. 重新计算税额:根据正确的发票信息重新计算8月的应纳税额。 4. 提交更正报表:向税务局提交8月税表的更正版本,包括正确的税额和必要的调整说明。 务必保留所有与税务局沟通的记录以及账目调整的详细文档,以备后续可能的审核或查询。如果有任何疑问,建议咨询专业的会计师或税务顾问。

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您好!多报发票已扣税,冲红后,应调整会计分录。先冲减已记入成本费用的金额,再补记正确金额。具体操作需参考企业会计准则和税法规定。建议检查会计软件操作指南,确保调整准确无误。如有疑问,可咨询专业会计师或财务顾问。
2024-09-24
您好,8月税的时候重复报了一张发票税款在8月账套里有这个分录的话就在9月冲回这个个分录,
2024-09-23
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
你好,那你只需要红冲收入,直接做交税的剧情,借应交税费,应交增值税, 应交税费附加税 贷银行存款
2022-11-23
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-09-17
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