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一般纳税人、6个点增值税专用发票开给对方!钱下个月到账、这笔分录该怎么写呀?

2024-10-01 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-01 14:01

借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-31
借:固定资产 这咋-进项 贷:应付账款
2024-07-10
你好 个体户一般纳税人的可以 如果是个体户小规模不可以
2022-07-20
您好,1.普票全额入成本费用,专票未税金额入成本,税金是应交税费-应交增值税-进项税 2.我们开票没有区别,借:应收 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2024-07-19
同学,你好 你是想要使得进项=销项吗??
2023-08-29
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