同学,你好 有截图吗?
老师好!我们公司营业外收入数是每季度减免的增值税及附加税的数额,请问企业所得税年度申报表中的一般企业收入明细表第16行营业外收入数是填在第26行其他那吗?谢谢!
老师好,小规模纳税人,增值税纳税申报,收入开的普票是3000元,是在增值税及附加税申报表里,第四项小微企业免税销售额里填上3000元, 还是再在项目一,的第一行(应征增值税不含税销售额,3%征收率)的货物及劳务里再填上3000呢?答过的老师请不要再接这个问题了, 谢谢老师
老师好,小规模纳税人,增值税纳税申报,收入开的普票是3000元,是在增值税及附加税申报表里,第四项小微企业免税销售额里填上3000元, 还是再在项目一,的第一行(应征增值税不含税销售额,3%征收率)的货物及劳务里再填上3000呢?答过的老师请不要再接这个问题了,想听听其他老师的建议 谢谢老师
老师,我想问一下,小规模纳税人季报增值税,收入不超10万,增值税纳税申报表主表第16行,本期应纳税额减征额,怎么计算,在线等,谢谢!
#提问#请问老师小区物业无票收入731986.14,申报增值税第一行填这个数,本期应纳税额减增额填14639.72其他不填对吗?谢谢
老师,实际支付给员工的职工薪酬只填9月份申报个税的那个数吗?我填的累计数不对呢,9月份个税申报数是39256
老师,我想问问,这个月报税的时候,我们之前都没有工会经费,这次系统自动生成了呢,要让申报工会经费,可以手动修改成0不呢
老师企业所得税季报里的资产损失可以不填吗,公司出售二手车亏损计入营业外支出了,可以选择不填吗,因为企业利润也是亏损的
请问我们卖二手车,我们单位开出了13%的含税1000元的发票,然后今天又在电子税务局看到了1张车管所开出来的1000元的免税发票,这两张发票冲突吗
在会计实操全电发票实操中第一步,新增客户编码我已经按照老师视频操作录完了,做第二步时怎么进不去,提示请按顺序完成实操题目(有未完成题目),是怎么回事?
老师,开的服务费发票能抵扣采购货物的发票吗
老师,所得税季报的时候显示营业收入小于增值税申报收入9万多,这个是因为固定资产清理,没事吧
老师,我接了别人的账,对方用的是管家婆系统,我用的是T3的系统。把凭证导入我的系统后,资产负债表里面,预付账款期末余额跟应付账款的期末余额,相差530.05.我的多了530.05.这是怎么回事了
老师,为什么含税和未税算净利润会差那么多啊
社保基数是上调了吗?养老,工伤和失业一共一个人交多少?我们是最低档的社保
老师表如下
同学,你好 第3行也要填的,和第一行金额一样
同学,你好 是填写不含税金额
老师是无票收入,物业开的都是收据,所以没填第3行,还有老师附税怎算的数,如图
同学,你好 附加税是根据增值税算的 增值税额× (城市维护建设税率%2B教育费附加率%2B地方教育费附加率)。 其中,城市维护建设税率为7%、教育费附加率为3%、地方教育费附加率为2%
老师我知道根据增值税算的,增值税7319.86.那附税怎算的那么多182.99 109.8
老师城建税有5%的?
同学,你好 你看109.8 就是7319.85*教育费附加率为3%/2=109.8 小微企业,附加税减半
老师看看这自动生成的表对吗?我前面填的报表对吗?
同学,你好 嗯嗯,对的