你好,你这个从他工资里面扣下来就可以了。

老师,我在缴纳社保的分录一直没分开单位和个人的来做,也就是在计提时:借 管理费用,贷应付职工薪酬 发放时:借 应付职工薪酬 贷:其他应付款—个人社保 应交税费—应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时:借:管理费用 贷:银行存款 今年的分录一直是这样做,现在明细表的其他应付款—个人社保,贷方余额是−1万多,能调整吗?
你好老师,我们单位社保是单位全额缴纳,就是说,应该扣的个人部分,也是单位缴纳,这样社保的会计分录是:计提借:管理费;贷:应付职工薪酬-社保, 缴纳借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 其他应付款(个人负担部分) 贷:银行 我的问题来了,就是其他应付在借方这是不是个人部分在账上挂着呢?还有员工的实发工资是5000个人不算,按六千的基数缴纳社保,个人扣款部分应该是666元,这样会缴纳个税吗?
老师,在做支付社保凭证,第一步计提社保,借管理费用职工薪酬社保单位部分,贷 应付职工薪酬社保单位部分,支付的时候,借应付职工薪酬社保单位部分,其他应收款个人部分,贷现金。为什么在资产负债表里面应收账款是负数啊。
老师,我们有个职工辞职了,但是我们已经给他交了全年的社保,现在他给单位要退社保,单位部分1500元,个人部分1523.16元。然后当时交社保的时,我记的账是借管理费用-社会保险贷:应付职工薪酬-社会保险,支付的时候是接借应付职工薪酬-社会保险借:其他应付款-社保。贷:银行存款。现在给这人在工资表里扣掉了单位部分和个人部分3023.16元我现在咋做账
老师,我们有个职工辞职了,但是我们已经给他交了全年的社保,现在他给单位要退社保,单位部分1500元,个人部分1523.16元。然后当时交社保的时,我记的账是借管理费用-社会保险贷:应付职工薪酬-社会保险,支付的时候是接借应付职工薪酬-社会保险借:其他应付款-社保。贷:银行存款。现在给这人在工资表里扣掉了单位部分和个人部分3023.16元我现在咋做账
工地上雇佣了一个零工,费用5000,他个人不想去代开发票,怎么处理呢,申报个税吗
老师请问一下我们是做装修的,跟公司业务没有关系,赚了5000,要给员工2000,请问一下计入什么科目
我们去年有一笔私人账户转进来,然后用公对公转出去的那笔,是私人转了钱进来,然后我们代别人买东西,这样子怎么平账,做账的是私人进来其他应付账款 支付货款的时候直接冲其他应付款 一个是私户进来,一个是公户出去 怎么做平呢 私户进来挂其他应付款,公户支付还是挂那个科目 可以帮我写一下嘛?另外专票被勾选了怎么处理 你们只是代买,取得发票不做账,除非,你们要开票给他就按自己购买销售给他处理。
建筑服务类哪些符合简易计税
业务员用自己的钱购买的商品没有发票,公司给报销了。该怎么做账务处理
老师,你好, 车间只工作了6天,请问,设备折旧费还有厂房折旧费,计入产品成本,还有管理费用?
老师你好,外贸企业做了几年的账。发现应收账款未做外币核算怎么办
老师您好我想问一下河北廊坊香河有个公司想减资,减资资料是自己写吗还是提交的时候比如说股东会决议还有债务证明啥的都需要自己提前准备吗
老师 跨境电商的需要做出口的备案吗
法人名下房产,无偿给公司做办公场所使用,这样可以不?