借:利润分配-未分配利润 贷:增值税-进项转出

收到运输发票异常,进项税额已抵扣作转出处理,以前年度通过以前年度损益调整科目来处理,今年的增加成本费用,那么以前年度和今年的营业费用借方的数字怎么办
19年一张专票进项税已抵扣,21年发现异常,当年已做进项税转出,但费用没有转,23年打电话让调整21年年报,请问调哪个项目?今年还需要做账务处理吗?
跨年度,并且已经抵扣了的进项发票,今年税务局查出这个进项发票异常,需要做进项税额转出,请问怎么做分录?
老师,我想问一下,税务查出有异常的进项税发票,上年度已经抵扣,现在转出怎么做账务处理?
公司是一般纳税人,一张2022年的进项发票因为供应商没有缴纳税款失控异常了,但是我司在2022年已经抵扣,税务局通知做进项转出,以下的会计分录是否正确?
老师,做2025年工商年报,认缴出资额10万,2024年已经实缴了10万,2025年实缴是按0还是10来填写?
老师,我公司把另外一个公司B的资产买过了(不包含B的债权债务),注册了一家音公司。利用买过来的生产设备办公设备进行生产。b公司原有两个建筑物是10几年前第三方给建造的,当时也给开发票了金额50要和200万,我们买的资产建筑物按80万买过来的,房产税我们按80缴纳的,税务机关让重新评估,但是评估公司给评估上千万,老师这种建筑物有取得时发票,还需要再找评估公司评估吗?谢谢
老师,我想问下那个报关单与进项发票在智能匹配的时候,是不是我们私下先把这些先匹配好,然后再在电子税务局选择
老师好所得税汇算工会经费扣除比例的计税依据是什么
老师,小企业会计准则下企业收到25年汇算清缴退税是做到营业外收入还是冲减所得税费用?
二手车公司,平时收车卖车如果不走公账,用股东私人的微信和银行卡,但是这是专门用于公司的,不存在私人混合,并且对应金额的合同发票都有,可以吗?
我是个人力资源公司,现在甲方和我签订劳务协议,就是要我安排一批临时工去他公司工作,现在收到款项,根据最近发票新规我该怎么开票?我只负责人,不负责这些人工什么活,只要发他们的劳务费就可以。
你好老师,我开具建筑服务发票,在同一地级市但是不同的县,跨市标志是不是选择否
我是个人力资源公司,现在甲方和我签订劳务协议,就是要我安排一批临时工去他公司工作,现在收到款项,根据最近发票新规我该怎么开票?我只负责人,不负责这些人工什么活,只要发他们的劳务费就可以。
老师好,请问一下我们公司有个员工4月30号入职底薪2800,5月只上了14天班,他应出勤天数是多少天呀?应该怎么算工资呢?
成本怎么调
而且不是调整了以前的增值申报表,直接在今年的报表转出的
直接调整利润分配
成本也调利润分配吗
怎么做呢
借:利润分配-未分配利润 就是调整往年的成本 贷:增值税-进项转出
不含税金额也不能用
就是整张发票都不能用
借:利润分配-未分配利润 就是调整往年的成本 贷:增值税-进项转出 发票的成本不需要调整,只是申报往年的所得税时做纳税调增。那个是真实的发生的支出,不需要调整金额部分成本
2022年所得税申报表还要改吗
如果税局不认可那张发票,就要把原来做的成本部分做纳税调增
税务局说不用调以前的所得税,我就直接冲减了今年的成本 不知道的可以不可以
那么联系对方重新开票就可以正常税前扣除,那个增值税不用调整成本的
对方倒闭了,所以发票成了异常
那个成本是真实发生的,不需要账务处理,税局不认可那个发票,只需汇算做纳税调增
那汇算调整可以直接做到2024的上面吗
那个是23年的成本,应该调整23年的所得税
是22年的,但是税务局说不用更改22年
那个按权责发生制影响的是22年的成本,因为实际那个成本是在22年税前扣除了