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2022年的一张已经抵扣的异常发票,在今年转出进项税额和成本怎么调账

2024-10-15 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-15 09:33

借:利润分配-未分配利润 贷:增值税-进项转出

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快账用户4802 追问 2024-10-15 09:34

成本怎么调

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快账用户4802 追问 2024-10-15 09:35

而且不是调整了以前的增值申报表,直接在今年的报表转出的

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齐红老师 解答 2024-10-15 09:36

直接调整利润分配

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快账用户4802 追问 2024-10-15 09:37

成本也调利润分配吗

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快账用户4802 追问 2024-10-15 09:37

怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-10-15 09:38

借:利润分配-未分配利润 就是调整往年的成本 贷:增值税-进项转出

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快账用户4802 追问 2024-10-15 09:39

不含税金额也不能用

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快账用户4802 追问 2024-10-15 09:40

就是整张发票都不能用

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齐红老师 解答 2024-10-15 09:43

借:利润分配-未分配利润 就是调整往年的成本 贷:增值税-进项转出  发票的成本不需要调整,只是申报往年的所得税时做纳税调增。那个是真实的发生的支出,不需要调整金额部分成本     

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快账用户4802 追问 2024-10-15 09:49

2022年所得税申报表还要改吗

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齐红老师 解答 2024-10-15 09:51

如果税局不认可那张发票,就要把原来做的成本部分做纳税调增

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快账用户4802 追问 2024-10-15 10:00

税务局说不用调以前的所得税,我就直接冲减了今年的成本 不知道的可以不可以

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齐红老师 解答 2024-10-15 10:03

那么联系对方重新开票就可以正常税前扣除,那个增值税不用调整成本的

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快账用户4802 追问 2024-10-15 10:06

对方倒闭了,所以发票成了异常

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齐红老师 解答 2024-10-15 10:09

那个成本是真实发生的,不需要账务处理,税局不认可那个发票,只需汇算做纳税调增

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快账用户4802 追问 2024-10-15 10:11

那汇算调整可以直接做到2024的上面吗

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齐红老师 解答 2024-10-15 10:12

那个是23年的成本,应该调整23年的所得税

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快账用户4802 追问 2024-10-15 10:13

是22年的,但是税务局说不用更改22年

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齐红老师 解答 2024-10-15 10:15

那个按权责发生制影响的是22年的成本,因为实际那个成本是在22年税前扣除了

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借:利润分配-未分配利润 贷:增值税-进项转出
2024-10-15
你好,去年做了成本费用的吗?如果是的话,实际有业务的,借以前年度损益调整, 贷应交税费,应交增值税进项转出
2023-07-06
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2023-08-11
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,如果实际有业务的话,账上不用调整的。
2023-04-14
你好,实际已经支付了是吗?这个钱也收不回来的。如果是的话,借原材料 贷应交税费,应交增值税进项转出。当时结转了成本没有
2024-04-01
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