你好,这个是什么原因要补交少做了收入吗?
老师,您好,请问7月份更正以前年度的增值税申报表,导致7月份补交了增值税和增值税附加税以及滞纳金,请问缴纳的这些税费要怎么做分录呢
2023年3月调整了2022年12月份的增值税申报表做了进项税转出10000,补缴了增值税和附加税,那当期2023年3月份的账务怎么处理呢!
老师,我们公司五月份补交了2022年12月份的增值税和增值税滞纳金,现在22年汇算清缴也完成了,那我补交的这个增值税该怎么做凭证?
2023年8月补缴2021,6月增值税及附税,(出口企业不能退税,视同内销的)请问这笔增值税分录怎么处理,补缴的滞纳金算在罚没支出吗?增值税附税算在哪年的税金及附加,需要调一起年度损益调整吗?
2023年9月份调整了2022年12月收入,补缴了增值税附加税和滞纳金。取得了完税凭证。怎么做分录?还是需要把2022年12月份的账反结账重做分录?
老师,出口退税怎么做
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
企业所得税申报表工资那个怎么填
老师季度财务报表怎么编制
老师您好,我们小规模纳税人要申报收入了,我也不知道老板想缴纳多少增值税,那我应该怎么问他?我就问他收入是100万,举个例子。。。。 他想报多少万收入?
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整,财务费用想减少5万,怎么调账
老师您好小规模纳税人如果一个季度的收入是32万。 那么缴纳增值税的计算 用32万还是用两万?
现在企业所得税申报表,资产损失这里啥意思
请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等,外账该怎么做账处理?
对了,按无票收入补缴的
你好,你现在做评论是借现金等,贷以前年度损益调整应交税费,应交增值税。 然后再借以前年度损益调整,贷,应交税费,应交城建税,教育费附加。 然后再支付,借应交税费,应交增值税,应交税费,应交城建税,教育费附加。营业外支出,贷银行存款
就不用修改之前的凭证了,就直接在这月做调整了
你好,是的,就是这样
但是还涉及一个问题、去年12月月份有少许的留底税额,这月补缴时把2023年12月份的留底也自动抵扣了
你好,这个没关系,不影响,你按实际缴纳的金额入账和计提就行
但是留底已经扣除了
你好,你可以借应交税费-未交增值税,贷银行存款,贷应交税费-应交增值税-留底税额。
2023年12月增值税要更正,那2024年的还需要更正吗?因为涉及留底
你好,你凭证可以做到24年
那税务系2024年也要更正呗
你好,是的,是要更正的