借:管理费用-租赁费 2900 贷:银行存款/现金 2900 如果是个人承担部分,需按实际情况调整分录。请根据公司具体情况确认。
老师节日快乐。请问 我们公司租赁的办公室被出租方提前解约。 按照约定:出租方退了我们公司未到期的剩余租金(出租方将之前给我们公司开的一张正该交的房租发票金额4200元的原件收回去后,给我们公司开具了一张未到期房租负数的退款发票 -1900元)-1900元,另外支付了我们公司的违约金2900元。 两笔资金出租方将4800已经入了公司账户。 请问老师,如何记账?之前已经入账的4200元的原件已经给了出租方了,该怎么处理?谢谢老师
请问老师,我们公司租房子给员工住,这个租金发票是要房东给我们公司开发票是吗?1000元的租金发票该怎么做分录呢
老师请问一下,我们公司收到国内A公司赠送5个保温杯,我们公司却把这5个保温杯销售出去给B公司,收到1000元,请问老师我们这个分录该怎么做呢?请麻烦您写出分录后面带走数字的,多谢了
请问一下老师,我们公司租了一个办公室,每个月租金是3000元,押金支付6000元,支付了2023年9月至11月份租金9000元了,但是对方公司目前还没有给我开具发票,开具了一张15000元的收据给我们,请问这个分录该怎么做呢?请老师写一下带有数字的分录给我可以吗?谢谢
公司采购从A公司这100吨的货,单价是要1万元一吨,税额是13万,我们支付给A公司113万元,A公司给我开具发票含税113万元,在运输途中损失了一吨,A公司赔偿给我们15000元,请问我们收到A公司的15000元要缴纳所得税吗?损失了1吨这个分录怎么做?收到这15万元的分录怎么做??请老师把这个带有数字的分录写出来一下可以吗?多谢了
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?
买的流量叫做虚拟币开具信息系统服务信息服务费费可以吗
无语了你,你每次都说这话:如果是个人承担部分,需按实际情况调整分录。请根据公司具体情况确认????你要是不懂就不要回答我的问题好吗?我要给你差评了你这个什么分录啊?我的工资6000元你也不写,你到底是不是老师啊,你到底会不会回答问题啊?投诉你
抱歉,该问题暂时不太清楚,可以重新提问。具体业务涉及员工住宿福利时,分录可能需要调整,请明确具体业务性质和公司政策。
你以后不懂就不要回答别人的问题好吗?我都想骂你了
抱歉给您带来了不愉快的体验。请您详细描述您的问题,我会尽力帮助您。如果涉及员工宿舍等复杂情况,请明确具体需求。