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请问一下,我这个月转款了,但未收到发票,能不能先做成借:主营业务成本,贷:应付帐款,等到下个月收到发票的时候再做应交增值税-进项税额?

2024-10-22 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-22 16:32

可以的,没问题的哈

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快账用户2346 追问 2024-10-22 16:33

好的,非常感谢

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齐红老师 解答 2024-10-22 16:34

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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可以的,没问题的哈
2024-10-22
你好,可以的。分录没问题。
2025-02-08
月末计提,借:制造费用 贷 :预提费用付款 借:其他应收款 贷:银行存款发票回来后,借:预提费用 应交税金 进项税 贷:其他应收款
2024-05-09
你好,通过以前年度审计调整科目冲回来
2022-07-18
是的,你的理解是对的      
2022-06-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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