咨询
Q

2022.4-6月开了1%专票金额38万,当时税务政策专票只能开3%,在申报时只能按照3%来申报缴纳增值税,多了2个点的税金导致最后应收款为387524.75元。现在要对这2个点的应收款进行调账,要怎么来处理

2024-10-29 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-29 11:10

你好,你这个发票开错了呀,含税价是不变的,明白吗?

头像
快账用户9379 追问 2024-10-29 11:14

当时在申报时才发现税率选错了,跨月了也不能发票作废,只能按照3个点来申报。不含税收入要跟税务系统一致,只能把多的2个点税金加在应收款上面

头像
齐红老师 解答 2024-10-29 11:15

你好,你计入营业外支出。

头像
快账用户9379 追问 2024-10-29 11:16

好的,谢谢

头像
齐红老师 解答 2024-10-29 11:19

你好,不用客气的了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你这个发票开错了呀,含税价是不变的,明白吗?
2024-10-29
同学你好,这部分应收账款,转入营业外支出处理就行了。
2022-07-07
开票人多开了一张又作废了 你这个季度统计表可以截图看下吗, 是开红字,还是作废,这个生成不对你可以去删除,按实际去填写,
2021-03-23
去税局大厅申报这个,你这个多开红字需要去税局大厅申报,
2021-01-07
你好,你这个免税的发票还能修改吗?不能修改的话,你就用不含税的销售额在第一行和第三行里面填写,这个需要正常交税。
2023-05-29
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×