你好,同学,需要通过应付职工薪酬核算。
您好,老师。在公司做兼职会计,一个月工资1200月。做工资薪金,挂管理费用可以吗。计提 借:管理费用贷:应付职工薪酬 -工资 下月发放 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
老师,计提1月工资借管理费用—管理人员工资贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬带其他应付款(先欠着不付)2、可以直接借管理费用—工资贷其他应付款,这样可以吗?
请问一下,计提工资的时候是:借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候:借应付职工薪酬 贷银行存款,那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊?
发放工资时直接做借 费用 贷 银行存款 ,忘记计提了,现在补计提的话是借 应付职工薪酬 贷 应付职工薪酬 吗?
员工预支工资时,一般情况先借:其他应收款-某某,贷,银行存款,计提时:借:管理费用,贷:应付职工薪酬 可不可以预支工资,直接:借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 这样做分录可以吗
@朴老师,我们参加国外展会,因为领导去不了,让他国外的一个朋友去参加了,一共4天,给他支付了4天的薪酬,请问涉及到的税费和如何支付这笔费用能够合理避税?需要签订什么合同?一共支付了8000元,报销单就只有机票只有2000元,剩下6000没有发票老师怎么处理?
老师,控股股东损害小股东利益的行为有哪些呀?
老师请教一下,少申报几个人个税,申报企业所得税汇算清缴期间费用又是按实际工资填报的工资一栏,税务说两个数据不一致,我改如何做调整?如果调增,将会产生很多税费?
老师,同一个企业不同人群发薪日能不一致么
如果国企子公司公务车无偿赠送给母公司会计科目怎么做账
老师,用友增加科目时,系统自动把应交增值税额下沉到应交税费/应交增值税额-进项税额科目里年初余额和贷方余额,现在想把这余额转到应交税费-应交增值税-未交增值税里,怎么调整分录
场地临时租赁能开6%的现代服务费吗
利息发票代开,是先收到利息再去开,还是先开票再收利息
老师 开电承用的 保证金 账户加那里 其他货币资金还是 银行一起
老师,现代代服务都有什么?