那个是在年末才结转, 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
老师,您好!20年补了一笔19年的分录,将以前年度损益调整(金额是24057.32)结转到本年利润-未分配利润后,在申报20年调整这个月的资产负债表时,需要调整本年利润-未分配利润的年初数吗?谢谢!
老师,您好!20年补了一笔19年的分录,将以前年度损益调整(金额是24057.32)结转到本年利润-未分配利润后,在申报20年调整这个月的资产负债表时,需要调整本年利润-未分配利润的年初数吗?谢谢!
老师,下午好!我现在年末结转本年利润到利润分配—未分配利润,金额是12月份利润表里的本年累计净利润呢还是12月份科目余额表上本年利润的余额,两个数据对不上,希望老师指点一下,谢谢!
老师您好,1.本年利润是每月月末结转还是年末结转,还是都可以?2.如果每个月末结转是不是要在总账上设个本年利润科目,明细上还设个本年利润科目吗?3.是否还要设个未分配利润?4.如果本月本年利润借方余额,如何做利润分配的分录?5.如果不是每月结转利润,是不是该怎么办就怎么办?
老师,我想请教您一个问题: (1)股东固定每个月分红是如何写分录? (2)每个月分红前需要把本年利润结转到未分配利润里面去吗?
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
月末不需要吗,那资产负债表内没有这个本年利润,就填到未分配利润是不
是的,就是那样子的
好的,感谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。