先计提就是了哈,后支付
老师您好 我们公司在6月份付了一笔租赁费30万 当时只有个付款单 我做的账是借其他应付款 贷银行存款 然后现在一直没报账 没收到发票 现在领导让按月分摊 这个我应该怎么做呢 包括后续收到发票了
老师您好,我们单位租了别人地块地,约定每年付12万,但是还没有付给对方租金,我想把这个租赁费分摊到每个月做1万,这个分录该怎么写
老师您好[玫瑰]有个问题想咨询一下,就是我们一般人应收应付挂着1000多万,都是银承,没到期又转给没交易的公司贴现,然后一直就没做账,都是挂应收应付这么积累下来的这么大金额,一笔一笔查肯定不现实,怎么能平的合理一些别出风险呢?谢谢
我们公司用的一个平台,一年年费是7999,然后23年要涨价,公司就在12月提前续费了,正常应该到23年3月续费的,我在22年12月的分录是 借预付,贷银存。然后1月发票回来了,有进项税,正常我应该借销售费用;进项,贷预付的,但是这部分年费还没到使用的时候,我应该怎么做分录呀
老师 你好 我想咨询一下 就是我们公司购入了一台设备218万 我们付了21.8万给设备公司 后期就是金融公司贷款了173.2万 每月付金融公司一笔分期款 这个要怎么做分录呢?剩余的尾款后期再由我们公司支付给设备公司
2024年的餐费发票现在还可以报销吗?必须要在5月31日前报销完
老师就是视频号上的收入怎么确认啦,我看见导出来的订单结算状态是待结算,视频号平台还没有把佣金转入我们得视频号小店里面来,这种确认收入吗?
当公司老板和法人不是同一人,外账报销单谁签字?
2024年6月份收到的专票,当时已经抵扣,现在五月份对方作废了这张发票,我们账务和税务怎么操作?新开的发票是入成本还是入以前年度损益?
老师,请问一下个体户名称能用Xx文化传媒事业部吗?
老师我是小规模还是小白做账一个月也没有几笔账
主营业务收入里面的开票收入做成价税合计79360了,实际应该是78574.26报过季报了,还能反结账回去改么
员工请假一个月,本月员工应发工资为负数,公司承担员工个人部分社保公积金,下个月需要冲回,要是挂其他应收款,如何做账
老师您好!A公司承包加油站,我公司与A公司签订了合作协议,共同经营。需要改造才能正常运营,我公司为此购买的加油设备、办公设备、宿舍床铺、食堂设施等,怎么做分录?谢谢
老师,我帮一家公司代账,每次登陆深圳电税局都需要验证码,不可以账号密码直接登陆吗?怎么还需要验证码登录呢
我做的借预付款,贷应收,因为他家还跟我们单位有别的往来,然后每个月摊销借主营业务成本,贷预付款,这么整对吗
是的,就是那样做的,需要开票才行