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补交2022年增值税5590,附加税670.8,借:以前年度损益调整6260.8 贷:应交税费-增值税-增值税检查调整6260.8?

2024-12-05 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-05 14:59

 借:以前年度损益调整6260.8  贷:应交税费-增值税-增值税检查调整5590    应交税费-各附加税670.8

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快账用户4999 追问 2024-12-05 15:01

交的时候,要转入应交税费-未交增值税科目吗

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齐红老师 解答 2024-12-05 15:04

交的时候直接冲应交税费-增值税-增值税检查调整

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 借:以前年度损益调整6260.8  贷:应交税费-增值税-增值税检查调整5590    应交税费-各附加税670.8
2024-12-05
对的是的利润分配增加了。
2022-07-18
你好 少做了收入的吗
2021-06-17
你好 是的。 就这样来处理 把以前年度损益调整 余额 转 利润分配去。 你们专业处理 补计提了税金及附加 你们假如影响了企业所得税的话。 你们还得 做一笔 :借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 这样处理 补缴纳所得税分录的 。 最后结转到利润分配去。
2021-03-31
这样对不对
2022-10-10
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