十一月红冲的就冲减十一月蓝字的就可以了 虽然是冲七月开错的 但是申报11月所属期的税费的时候按红冲后的蓝字发票的金额申报

我们公司11月开具了100万发票,12月份发现错了,进行冲红,然后重新填开,请问老师对11月份的纳税有影响吗?
老师,因销售提供错的税号给财务,导致财务开错了发票,且已跨月,次月冲红,错的发票和冲红的发票请问何处理
11月份开了50万发票11月未作废12月未冲红然后跨年了 ,是不是就多交税了怎么补救(事情是客户11月开的发票12月29才拿来说是开错了 然后12月没票冲红了)
老师,请教下上月开票的货物,这个月客户说退货,已开发票红冲,但是这月开票的金额不够冲抵退货红冲发票的金额,这个对申报有影响吗?
老师,你好11月开的发票开错了,12月要红冲重开,那这样对报税有影响吗
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
老师,我问下快上市的公司,分红的问题
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),破损损耗了100多个,这记为管理费用?计入管理费用可以税前扣除吗?
老师,你好,一般纳税人,请问应收账款300万,通过打官司,加上利息100万,收回400万,多出来100万如何入账,
11月已经申报了才冲红的
我是今天才红冲的,11月的税已经申报了
那你就下个月申报12月所属期的时候按冲减后的不含税收入填写 这个没事