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请问,开了跨月冲红发票,是冲7月开错的发票,不会影响已申报的11月税吧?

2024-12-10 18:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-10 18:26

十一月红冲的就冲减十一月蓝字的就可以了 虽然是冲七月开错的 但是申报11月所属期的税费的时候按红冲后的蓝字发票的金额申报

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快账用户6499 追问 2024-12-10 18:26

11月已经申报了才冲红的

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快账用户6499 追问 2024-12-10 18:29

我是今天才红冲的,11月的税已经申报了

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齐红老师 解答 2024-12-10 18:30

那你就下个月申报12月所属期的时候按冲减后的不含税收入填写 这个没事

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十一月红冲的就冲减十一月蓝字的就可以了 虽然是冲七月开错的 但是申报11月所属期的税费的时候按红冲后的蓝字发票的金额申报
2024-12-10
同学你好 这个有的 11月开的还得缴税
2023-12-05
您好,对11月份的报税是没有影响的
2023-12-14
不影响上月申报增值税,只是冲减本月的销售额
2024-05-10
对双方10月的增值税都没有影响的,只要10月对方已经勾选了
2024-11-01
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