你好,如果不重新开了是需要退钱的。

我们开给对方10万发票,对方已经认证了,现在付款支付7万,剩下的3万开红字发票。是不是要对方先给我们开红字发票信息表,然后我们开个10万红字发票,再开7万的正数发票
对方给我们开了2万发票,可是货物质量有问题原因支付了1万8,应付挂了2万,我们要不要对方开负数发票?
请问老师,我们采购了一批货100吨,一万元一吨,运输到我们公司时入库前发现少了1吨,但是对方开发票给我们100万元了,并且我们也支付了100万元了,现在少了1吨,对方要赔付我们1万元,请问这个发票还要冲红掉发票,重新开具99吨给我们吗?还是说赔付了1万元,我们就可以不用对方冲红发票,我们就按实际99吨入账(但是发票上100吨)就可以了,还是必须冲红发票重新开具正确的99吨过来给我们。
麻烦问下老师,如果给对方开票1万,款已收,现有问题要开1万的红票,我们给对方开1万的红票,是不是还要退对方1万的货款
老师,你好。请问我们公司需要收对方公司运费2万元,但要支付给对方公司3万元的赔付款,因此我们给对方开2万元的运费发票,对方给我们开3万元的商品赔偿的发票,最后我们转1万元给对方公司(3一2=1万元),请问这档处理可以吗?(还是说必须我们转3万给对方,对方再转2万给我方)
老师,以前年度损益,这个科目大家是怎么理解的。 假如盈利了的话,把收入做到以前年度损益里面, 那这个是怎么来缴税的呢?
生产型企业 塑料包装机 5万元应该属于什么固定资产 入哪一类
老师,请问一下,我们有些退货,钱退了,对方嫌麻烦不开红字发票,我是不是照常入帐,不管它。
老师,在实际工作中,安装烤箱,只提供安装服务,税率是多少,我之前一直开的劳务的发票,,大概开了150万,从2021年,可能税率使用错误了,是不是该开建筑服务,我单位没有任何资质,现在怎么处理
老师请问,房开公司企业所得税季度申报第19行特定业务计算的应纳税所得额怎么填写
企业所得税季度申报表的职工薪酬填哪几个月的?是4-6还是1-6月
老师,公司买一台电脑,计提折旧,预计残值为0可以吗?还是必须有残值?
个人所得税申报里面的社保金额跟实际扣缴的金额差了3块钱的话,工资表怎么出账?
老师,一般企业的利润要控制在多少,这个业务才能做啊?老板让我算下利润
老师你好我作为小规模纳税人我开的票是1%的专票,这种另外两个点我要计入营业外收人吗,刚季报的时候给我提示(您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[14623.21]大于“营业外收入”栏次金额[0】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。)这个我要记入营业外收入吗
什么意思老师,我的意思是如果对方要求开1万的红票,我们是不是要给对方开1万的红票然后还要退款1万给对方是不是
你好,如果是退货,不用再重新开蓝字发票了。就需要退1万块钱给对方。 如果是因为之前的发票开错了,现在开红字发票,然后重新开的话就不需要退钱。
老师,估计是我表达错了,比如我司现已收10万的款,票已给对方开了,现在有问题对方要求我们要给对方开1万的红票,现在作为我司怎么处理,是要给对方开1万的红票然后退款1万吗?
你好,是的,就是要先开1万的红字发票,然后退1万块钱给他。
但是,我想问下另外一种情况,我们先给对方开10万的发票,对方是收到发票后给我们付款,然后我们10万的发票已经全完了,有问题要给对方开1万的红票,是不是对方只需要付9万就可以了吗?
你好,是的,你开了1万块钱的红色发票的话,对方付9万就可以了。
但是是不是也可以先要求对方付10万,然后我们后面开1万的红票,然后再退对方1万的款
yeah可以的,操作没问题的。